?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人增值稅的稅收優(yōu)惠政策是什么?
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報(bào)小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人收入為123108.38元,,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報(bào)小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
甲公司2025.1一2月是小規(guī)模納稅人收入為123108.38元,,那么3月1日起為一般納稅人,填增值稅申報(bào)小規(guī)模納稅人可亨受減免增值稅政策?(政策是什么?)
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
?您好,能1-2月享受優(yōu)惠的,沒(méi)有超過(guò)20萬(wàn)不用交增值稅了,超過(guò)30萬(wàn)是按1%交增值稅, 政策是這3個(gè):財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào):小規(guī)模納稅人月銷售額10萬(wàn)元以下免征增值稅。 財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào):小規(guī)模納稅人減按1%征收率政策延續(xù)至2027年底。 《增值稅一般納稅人登記管理辦法》:納稅人自一般納稅人資格生效起按一般計(jì)稅方法納稅
第19行免稅額為123108.38x3%,系統(tǒng)自動(dòng)帶出,那么不用增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填二免稅項(xiàng)目對(duì)嗎
您好,是的,自動(dòng)帶出減免就不用填減免稅明細(xì)表了
一般納稅人增值稅2555.59那么可以抵進(jìn)項(xiàng),抵扣后不用交增值稅,那么增值稅附加還要交嗎?
您好,不用交了,沒(méi)有實(shí)繳增值稅就不用交附加稅的
進(jìn)項(xiàng)填好,接著怎勾選銷項(xiàng)呢,?
您好,進(jìn)項(xiàng)不是填的,是勾選好,統(tǒng)計(jì)確認(rèn),然后讀入附表二,開(kāi)的銷項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)入附表1,保存后就到主表了
流程怎么操作?
您好,就是上面我寫的呀, 【我要辦稅】→【稅務(wù)數(shù)字賬戶】或【發(fā)票勾選確認(rèn)平臺(tái)】,勾選后統(tǒng)計(jì)確認(rèn),再去附表一和附表二導(dǎo)入
按開(kāi)票日期先后選擇發(fā)票抵扣嗎?
您好,沒(méi)有這個(gè)要求的,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不會(huì)過(guò)期的
抵扣完的發(fā)票就紅沖不掉了?
您好,不是的,填紅字確認(rèn)單,對(duì)方確認(rèn)就可以紅沖
那么所勾選的發(fā)票要核對(duì)嗎,如供方已開(kāi)票,我公司未付款可以抵扣嗎
您好,可以的,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票取得就可以抵扣,抵扣我們?nèi)胭~的哈,要賬表一致的哦
已經(jīng)確認(rèn)抵扣,怎么附表二帶不出來(lái)
您好,有一個(gè)導(dǎo)入或讀入,看到?jīng)],要點(diǎn)一下