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老師,去年有一筆工資計提沒注意把科目寫錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么調(diào)賬呢!去年是借:管理費(fèi)用—職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款(這里應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬),貸其他應(yīng)收款—社保費(fèi),一個科目錯誤,該怎么改呢?

2025-04-17 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 16:48

那個科目已經(jīng)做平不需調(diào)賬了

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快賬用戶5832 追問 2025-04-17 16:49

應(yīng)付職工薪酬不平

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齊紅老師 解答 2025-04-17 16:51

那么今年把余額調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5832 追問 2025-04-17 16:52

分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 16:53

接:其他應(yīng)付款 余額 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5832 追問 2025-04-17 16:56

余額是負(fù)數(shù)也是這樣做分錄嗎

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快賬用戶5832 追問 2025-04-17 17:00

老師,是調(diào)整那個余額吧,還是去年做到其他應(yīng)付款的金額

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:02

調(diào)整12月末的的余額就行

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快賬用戶5832 追問 2025-04-17 17:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-17 17:12

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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那個科目已經(jīng)做平不需調(diào)賬了
2025-04-17
您好,那您更正即可,也影響損益?
2023-09-20
借:應(yīng)付職工薪酬-1450 貸:應(yīng)付職工薪酬-1450
2021-05-31
同學(xué)你好:你是指你借入一筆款用于發(fā)工資,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。等你歸還款項(xiàng)是分錄反向做就可以。
2021-07-27
您好,最簡單,將錯誤分錄紅字沖回,按藍(lán)字重新入賬。
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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