您好,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是正數(shù)
請(qǐng)問(wèn) 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
老師,這個(gè)余額發(fā)生表應(yīng)交稅費(fèi)在借方,填報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表期末余額應(yīng)該用正號(hào)還是負(fù)號(hào)表示?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)借方余額111214.25,在資產(chǎn)負(fù)債表上是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
老師,我剛用科目余額表建賬,銀行存款年初余額顯示負(fù)數(shù),公式是借方科目:年初數(shù)=期初數(shù)+本年累計(jì)貸方-本年累計(jì)借方 然后顯示負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表也就直接取負(fù)數(shù),這怎么改成正的資產(chǎn)負(fù)債表
老師,應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是用正數(shù)還是負(fù)數(shù)顯示
老師 我們公司是銷(xiāo)售產(chǎn)品的公司 找了個(gè)臨時(shí)工拆除設(shè)備,公戶(hù)給人家轉(zhuǎn)3000塊錢(qián)工資,真實(shí)的業(yè)務(wù),沒(méi)有發(fā)票,做成工資薪金所得 在自然人扣繳端按工資申報(bào)可以嗎?
收到應(yīng)付商戶(hù)延遲清算款,怎么做賬?
你好,老師,老板用個(gè)人卡買(mǎi)了車(chē)怎么做分錄,但是這個(gè)卡也還在公司戶(hù)用著
老師,公司員工個(gè)稅申報(bào)匯算,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn),其他單位給交了,怎么扣除費(fèi)用,是所交單位給直接填報(bào)不能改了,還是自己再重新按規(guī)定個(gè)人承擔(dān)比例填報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下退稅一般需要些什么資料
員工不在A公司名下 在B公司名下,但是老板讓員工在A名下發(fā)工資,于是出了注意,A和B兩個(gè)公司簽到一個(gè)提成合同.請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?不合規(guī)的話,需要怎么操作?員工不想在A公司
老師你好,給客戶(hù)送的化妝品可以報(bào)銷(xiāo)嗎,如果做招待費(fèi)可不可以,需要對(duì)方提供什么
老師您好,我們公司現(xiàn)在代買(mǎi)其他公司12人的社保,這些個(gè)人承擔(dān)部分到時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),我現(xiàn)在想請(qǐng)教下就是我這些人是一個(gè)個(gè)掛其他應(yīng)收款,還是整體掛一筆其他應(yīng)收款老師,
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來(lái)的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類(lèi)疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)賬明細(xì)申報(bào)表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)莫發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理。但是我們的第一張發(fā)票都沒(méi)有問(wèn)題。這和我們第一次退稅有關(guān)嗎?
老師!餐費(fèi)不管是管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用只要明細(xì)是招待費(fèi)匯算清繳時(shí)都要重算對(duì)嗎?