你好!不應(yīng)該是負數(shù)的,發(fā)科目余額表過來看看
應(yīng)收賬款 2019資產(chǎn)負債表年初余額在借方是2000 然后1-8月份借方又出現(xiàn)41000 9月份貸方出現(xiàn)41000 那九月份資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款就應(yīng)該是 期末余額為零 年初不變 但是為什么九月份的資產(chǎn)負債表是本期發(fā)額 應(yīng)收顯示為5000 預(yù)收也出現(xiàn)5000啊 我從來沒寫預(yù)收的科目啊
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產(chǎn)和負債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤也錄入了,那么所有者權(quán)益的累計借方和貸方數(shù)要錄入嗎
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤我是填的利潤變的本年累計收入數(shù),未分配利潤填的是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù),試算就是不平衡
老師您好!起初建賬 年末的科目余額表資產(chǎn)類余額在貸方,負債類余額在借方,分別怎么錄入起初數(shù)呢?謝謝老師!辛苦了!
老師,我剛用科目余額表建賬,銀行存款年初余額顯示負數(shù),公式是借方科目:年初數(shù)=期初數(shù)+本年累計貸方-本年累計借方 然后顯示負數(shù),資產(chǎn)負債表也就直接取負數(shù),這怎么改成正的資產(chǎn)負債表
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
科目余額期末數(shù)是在借方
只是軟件的公式算出來借方余額用了負數(shù)
你好!銀行存款在借方應(yīng)該是正數(shù),你錄入的科目余額表發(fā)截圖看看
我的科目余額表也是借方,只是軟件沒有用借方和貸方分別顯示
你好!你是使用的什么財務(wù)軟件?應(yīng)該是默認的方向