若是紙質(zhì)發(fā)票,對(duì)方未抵扣,要取回原發(fā)票
上個(gè)月開的沖紅票,但是對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在跨月了要求我們重新開這個(gè)要怎么開
老師,請(qǐng)問,我們公司21年開了專票,但是對(duì)方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了,我們已經(jīng)交稅了,對(duì)方一直沒付款,現(xiàn)在我們重新開具了新發(fā)票給他們,但是之前丟失的發(fā)票我們想開紅字發(fā)票,這個(gè)需要什么手續(xù)呢
給對(duì)方開發(fā)票對(duì)方給丟了,對(duì)方未認(rèn)證,現(xiàn)在讓我們沖紅重開,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,今年6月份開了一份增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒有報(bào)銷,對(duì)方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報(bào)銷了,叫我方紅沖,請(qǐng)問有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以紅沖嗎?
2年前我們開了2萬多發(fā)票,對(duì)方弄丟了,錢到現(xiàn)在還沒付,現(xiàn)在想讓我們重開,可以重開嗎?
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
如果是普票呢
若是紙質(zhì)的,也要取回
如果是原件復(fù)印件呢,可以紅沖嗎
原件復(fù)印件 ,可以紅沖
購買方提供復(fù)印件加蓋發(fā)票章,以及不能拿回發(fā)票原件的情況說明加蓋公章,銷售方可以給購買方開具嗎
這樣操作,可以開紅字發(fā)票
老師,如果說發(fā)票銷售方人員自己弄丟的情況下,這個(gè)要怎么處理
自己的過失,直接開紅字發(fā)票
那對(duì)于公司丟失的發(fā)票會(huì)有處罰嗎
公司丟失的發(fā)票會(huì)有處罰的
什么處罰
發(fā)票遺失,稅局會(huì)有處罰,2000元以下的處罰