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公司有多補稅,然后上期有留底了進項稅額,金額放在進項稅額里面,補了收入的銷項就轉(zhuǎn)到未交增值稅,那我現(xiàn)在做分錄,這個要怎么做,是用上期留底的進項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅

2025-04-17 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 15:34

你好,借應(yīng)交稅費,未交增值稅。營業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進項稅額 其實這個在報表上自動抵減就行了,不需要做憑證的。

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你好,借應(yīng)交稅費,未交增值稅。營業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進項稅額 其實這個在報表上自動抵減就行了,不需要做憑證的。
2025-04-17
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
同學你好,應(yīng)該對的。
2020-08-16
留抵可以不用做賬,本月需要交稅,借:應(yīng)交稅費——銷項稅額 ?貸:???應(yīng)交稅費——進項稅額 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2022-09-15
同學你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-19
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