你好,這種情況你匯算清繳的話先交稅。
老師請(qǐng)問一下我的年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因?yàn)槿ツ旰芏鄾]有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報(bào)的不一樣了這樣可以嘛?
老師好,做24年年報(bào)時(shí),填寫營業(yè)收入時(shí)發(fā)現(xiàn)24年第四季度季報(bào)的營業(yè)收入填少0.22。比方說,正確的營業(yè)收入是11066.56,四季度季報(bào)填了11066.34。導(dǎo)致做24年年報(bào)時(shí),填寫11066.56,彈出一條信息說金額與四季報(bào)金額不一樣?,F(xiàn)在這0.22元我要怎么處理?年報(bào)填的數(shù)應(yīng)該是11066.56沒錯(cuò)吧?
老師,我在24年第四季度時(shí)做了暫估,24年季報(bào)申報(bào)表反映虧損,現(xiàn)在暫估的發(fā)票不能到,請(qǐng)問我怎么處理合理
老師麻煩問一下24年第四季度暫估對(duì)成本發(fā)票,現(xiàn)在來了,匯算清繳我還沒做,這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時(shí)候暫估了一些成本80多萬,比如租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等,截止25年3.31日收到了80多萬,然后我25年一季度的時(shí)候是虧損-60多萬,暫估收到,但是我把暫估的還沒有紅沖,我就想著我要是紅沖了對(duì)我25年第一季度報(bào)稅有沒有什么影響呢,我感覺我不太懂這種24年 暫估,然后25年來票紅沖,然后到底會(huì)不會(huì)對(duì)25年產(chǎn)生影響的這個(gè)事
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了。現(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
那我24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表及第四季度所得稅預(yù)交申報(bào),可要重新更正申報(bào)
你好,正規(guī)的做法是需要更正申報(bào)。