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老師麻煩問一下24年第四季度暫估對(duì)成本發(fā)票,現(xiàn)在來了,匯算清繳我還沒做,這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬

2025-04-28 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-28 12:59

您好,把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:02

老師謝謝,我做到現(xiàn)在是不是影響今年的利潤

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:02

你用以前年度損益來做,一正一負(fù),不影響當(dāng)年的

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:06

小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還用以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:08

用利潤分配未分配就可以

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:10

借:銀行存款,貸未分配利潤

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:10

我現(xiàn)在做匯算清繳成本不用調(diào)增了對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:11

是的, 是的,不用調(diào)的

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:24

老師具體操作就是先沖暫估借:庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),根據(jù)發(fā)票做借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:25

這個(gè)要沖成本,不是沖庫存商品

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:30

老師能告訴一下怎么做分錄嗎

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:33

借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-04-28 13:37

借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:利潤分配-未分配

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 13:41

老師謝謝,這筆分錄一直這樣掛著嗎,新來的發(fā)票我就正常入賬借:庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-28 14:04

這個(gè)就是沖掉前面的暫估了呀, 不是掛著

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 14:07

我知道是沖掉暫估,這筆分錄就一直這樣記著,不用管它對(duì)吧,新來的發(fā)票就正常入賬對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-04-28 14:07

是的, 是的,就是這樣的

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 14:15

老師謝謝,這張新來的發(fā)票就做在今年,到季末轉(zhuǎn)成今年的成本嗎?老師不好意思第一次遇到這種情況

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齊紅老師 解答 2025-04-28 14:16

金額不大入當(dāng)年沒事的

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快賬用戶4608 追問 2025-04-28 14:19

老師謝謝了

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齊紅老師 解答 2025-04-28 14:19

不客氣,很 高興幫你

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您好,把前面的暫估沖掉,再做正數(shù)分錄
2025-04-28
您好,紅沖原暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,所有的會(huì)計(jì)科目都不用改,一負(fù)一正就算有差異,金額也很小
2025-05-15
學(xué)員,您好。這樣是可以的。匯算清繳前開具就可以。
2024-01-02
您好,匯算清繳前取得了發(fā)票,沒有影響。
2024-03-13
當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2024-05-29
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