借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。這個是宏沖的。
金算盤財務(wù)系統(tǒng)里,4月份掛的賬, 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)在9月份收到發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做?是:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 嗎?
老師好,請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時:借:應(yīng)收賬款 50 貸:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 紅沖時: 借:主營業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10 貸:應(yīng)收賬款 50
借:應(yīng)收賬款87960 貸:主營業(yè)務(wù)收入83123 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4873 借:應(yīng)收賬款89520 貸:主營業(yè)務(wù)收入84597 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4923 老師,上面的4月的分錄是錯的,如果寫一筆負(fù)的分錄沖掉,在寫下面正確的,那么主營業(yè)務(wù)收入是不是就在5月份增加了?
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款(我司開票8月收入),那我應(yīng)該在8月做:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入(暫估),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;10月時候做:借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后在10月:紅沖借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;按發(fā)票做賬是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入8月,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?
25年4月發(fā)現(xiàn)21年10月應(yīng)收賬款金額錯誤。怎么更正?當(dāng)時的分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
酒店客房的垃圾袋計入銷售費(fèi)用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國補(bǔ),開票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼?,但是企業(yè)1月份至4月份的賬都沒有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒有賬,老板說從今年1雪開始做賬,但是我的銀行存款就對不上了,怎么辦?
根號0.0024=0.049計算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶,其中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)算入貨物成本還是直接入銷售費(fèi)用
是直接差額更正,然后今年的所得稅不能抵扣了嗎?
之前因?yàn)槭杖雸蠖嗔艘捕嗬U了所得稅。
只是收入有錯誤,增值稅是對的。
你好,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款 作差額
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度調(diào)整損益??梢杂媚囊粋€科目代替?
利潤分配未分配利潤