沒關(guān)系的,你拿到了發(fā)票代扣代繳的稅金就行了。
老師,我們是一家建筑企業(yè),從甲方拿到了勞務(wù)分包,工資是由甲方銀行代發(fā),我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)還是正常薪金呢
老師,兼職工資申報(bào)個(gè)稅可以申報(bào)到正常工資薪金所得里嗎?不然勞務(wù)報(bào)酬20%稅率太高了。而且個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,勞務(wù)報(bào)酬匯算清繳的個(gè)人所得稅是會(huì)并入工資薪金一起匯算的,適用綜合所得計(jì)算個(gè)稅。
@郭老師。。兼職人員沒有簽合同,兼職工資申報(bào)個(gè)稅可以申報(bào)到正常工資薪金所得里嗎?不然勞務(wù)報(bào)酬20%稅率太高了。反正個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,勞務(wù)報(bào)酬匯算清繳的個(gè)人所得稅是會(huì)并入工資薪金一起匯算的,適用綜合所得計(jì)算個(gè)稅。對(duì)不
老師,我們公司24年5月份按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)950,現(xiàn)在對(duì)方要求我們改成勞務(wù)報(bào)酬,勞務(wù)發(fā)票也代開回來了,增值稅跟城建稅9快多,是對(duì)方承擔(dān)的吧
老師,我們公司2024年05月所屬期申報(bào)個(gè)稅,按正常工資薪金申報(bào)了一筆評(píng)標(biāo)費(fèi)(專家不是本單位員工),2025.04月(這個(gè)月),專家代開了勞務(wù)發(fā)票過來,要我們把正常工資薪金改成勞務(wù)報(bào)酬,跨年了還能更正嗎,怎么更正
發(fā)票在同統(tǒng)一驗(yàn)證平臺(tái)查不到,供應(yīng)商說只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額70060,會(huì)交多少稅啊
老師,做臺(tái)賬時(shí),每月最后一天的收入次月1號(hào)到賬,這筆收入計(jì)到上月還是本月?
老師好,員工報(bào)銷的機(jī)票是去哪兒網(wǎng)開的發(fā)票,什么既沒有姓名也沒有我身份證號(hào),這樣可以報(bào)嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費(fèi)用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)誤
采購供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報(bào)表。那采購入庫我就按5/1到5/31這期間入庫的就可以了是吧
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀?按照金額和科目方向來算 是不是還應(yīng)收這個(gè)客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說明要收客戶11454元,這個(gè)思路是對(duì)的嗎
個(gè)體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問這個(gè)是什么意思呢
沒有達(dá)到800,不用交稅
業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,發(fā)票開在今年
次月15號(hào)前幫代扣代繳
你好,如果不用交稅,你更正后就可以了。
這個(gè)沒有其他風(fēng)險(xiǎn)的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。