一般來說,增值稅及城建稅等應(yīng)由獲得評標(biāo)費(fèi)的個人承擔(dān),因?yàn)槠涮峁﹦趧?wù)是納稅義務(wù)人。但雙方也可協(xié)商約定由公司承擔(dān),不過公司承擔(dān)的這部分稅費(fèi)通常不能在企業(yè)所得稅前扣除。
老師,您好,我們有一家勞務(wù)公司,這個公司就是啥業(yè)務(wù)也沒有,光就是代開發(fā)票的,代開發(fā)票后我跟對方也把成本票要來了,現(xiàn)在牽扯報個稅,前幾次個稅都是通過我們從銀行走了流水,然后把現(xiàn)金取出來了做的工資表,就像現(xiàn)在這個月就沒啥業(yè)務(wù),老師像這種的我個稅怎么申報合適呢。
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開票出來做項(xiàng)目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作,別的項(xiàng)目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項(xiàng)目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費(fèi)開票出來做項(xiàng)目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項(xiàng)目工作,別的項(xiàng)目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師,我們是建筑勞務(wù)分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當(dāng)時以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應(yīng)收賬款下(其實(shí)對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?
老師,你好!我們老板有個朋友,人家把活承包給我們勞務(wù)公司了,現(xiàn)在對方給我們轉(zhuǎn)入了一筆錢,給工地的工人發(fā)工資,因?yàn)閷Ψ绞莻€人,所以沒有給我們開票,那么人家給我們轉(zhuǎn)入的錢是收入?我們公司給代發(fā)工資是作為公司的成本?這個個稅是由我們公司進(jìn)行申報?申報是按照工資薪金申報還是勞務(wù)所得申報呢?
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有( )。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?
購買的車輛,當(dāng)時無進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
個稅ab兩表具體怎么填寫案例
老師這道題是怎么算出來的?
老師,申報完的納稅記錄在哪里差詢
在公司同意的情況下可以同時領(lǐng)工資加生育津貼嗎?生育津貼部分扣稅嗎?
如果公司幫承擔(dān),增值稅跟代扣代繳的個人所得稅,怎么做賬
增值稅9.41+個人所得稅30
借營業(yè)外支出計入營業(yè)外支出
2024年做賬是,借:管理費(fèi)用-評標(biāo)費(fèi)950,貸:銀行存款950,需要沖減嗎
同學(xué)你好 這個需要的
沖減以后怎么做會計分錄
同學(xué)你好 直接沖減了然后再做一營業(yè)外支出的
那這筆950的評標(biāo)費(fèi)實(shí)實(shí)在在已經(jīng)是支出了的
營業(yè)外支出不是公司幫承擔(dān)的稅而已嗎
這個有發(fā)票嗎?有發(fā)票可以這樣做不用調(diào)整 沒有發(fā)票的話可以不做分錄調(diào)整 直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以
24年按正常工資薪金申報就是沒有發(fā)票
這個月開了勞務(wù)發(fā)票過來,要改成勞務(wù)報酬申報
公司這邊幫承擔(dān)增值稅跟個人所得稅
工資不需要有發(fā)票的勞務(wù)才需要發(fā)票
這個評標(biāo)的人員不是我們本單位的員工
但是去年按了正常工資薪金給人家申報,當(dāng)時沒有發(fā)票
現(xiàn)在人家要求更正成勞務(wù)報酬,發(fā)票也開過來了
公司幫他承擔(dān)那些稅費(fèi)
要怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 那就改勞務(wù)費(fèi)的分錄 重新開發(fā)票
我不調(diào)賬了,直接就做一筆借營業(yè)外支出貸銀行存款的分錄行不
稅務(wù)方面有影響嗎
同學(xué)你好 這個可以的 調(diào)增交稅一般沒事
好的謝謝老師
滿意請給好評1好評,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝