您好,那就需要修改當(dāng)期的申報(bào)表了哈
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專票也都交過(guò)稅了,等到4月份的時(shí)候轉(zhuǎn)成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時(shí)候開(kāi)的一份專票在4月份做了紅沖,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,這個(gè)是不對(duì)的,需要到大廳申報(bào),但是這個(gè)紅沖的金額在增值稅申報(bào)表里需要咋填報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年12月份做了一筆未開(kāi)票收入40000元,這個(gè)月季度報(bào)表,我公司實(shí)際開(kāi)票12萬(wàn)元,在申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒(méi)有沖減未開(kāi)票收入選項(xiàng),只能手動(dòng)計(jì)算減除40000元,這樣就與實(shí)際開(kāi)票金額不符,數(shù)據(jù)比對(duì)出現(xiàn)失敗,怎么解決啊?
請(qǐng)問(wèn)老師,我之前是小規(guī)模,4月份升為一般納稅人,4月份沖紅了3月份一份普通發(fā)票,同時(shí)4月份也開(kāi)具了一份專用發(fā)票,專用發(fā)票的金額小于普通發(fā)票負(fù)數(shù)的金額,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)普通發(fā)票負(fù)數(shù)金額,怎樣填列申報(bào)表?
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開(kāi)了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒(méi)有交租金,沒(méi)有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒(méi)有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒(méi)有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開(kāi)個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開(kāi)新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
4月的附表一,把這張紅字的負(fù)數(shù)金額手工填列到簡(jiǎn)易征收那列
就是我自己改下4月申報(bào)表就好了,不用去稅務(wù)局的吧?
不需要線下,在電子稅務(wù)局就可以更正申報(bào)了哈
老師還有一個(gè)問(wèn)題,就是我填的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),然后我不知道為什么它取不到我報(bào)的數(shù)據(jù),我看了好幾次了;還有就是我這里填的是總分公司合計(jì)銷售額,上面說(shuō)的8160335.97是總公司單獨(dú)的銷售額,我們所得稅是匯總申報(bào)的,這個(gè)怎么弄?
老師不行,我這是紅沖的沒(méi)體現(xiàn)進(jìn)去,這里不讓填負(fù)數(shù)
您好,您是同城匯總嗎?
是的,同城匯總,老師先幫我看下上面的紅沖的那筆不能填簡(jiǎn)易征收那里,因?yàn)樗秦?fù)數(shù)
附列資料一填列了嗎?
老師填哪里?
開(kāi)具其他的發(fā)票那一列
老師這個(gè)也填好了,就是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票1%銷項(xiàng)稅14.69,我填進(jìn)去的話,4月有交稅的,現(xiàn)在這個(gè)稅會(huì)少14.69,我可不可以不要這個(gè)錢,不然我后面所有申報(bào)的數(shù)據(jù)都要改,不要的話,這個(gè)14.69我填哪里合適?
您看一下能不能已交款的金額不動(dòng),也不退,就做下個(gè)月抵這個(gè)14塊多
我不填這個(gè)14塊多金額就好了,不知道能不能通過(guò)
不填的話申報(bào)表邏輯關(guān)系對(duì)不上
附加稅也有變動(dòng),頭大,我這里改了,后面報(bào)表能不能不改,直接匯算清繳?
增值稅沒(méi)辦法匯繳,企業(yè)所得稅可以匯繳
這個(gè)沒(méi)辦法了只能一個(gè)屬期一個(gè)屬期的修改了
老師,您說(shuō)這樣可不可以,稅務(wù)系統(tǒng)比我們多1468.61,那稅務(wù)的我就不改了,我把自己收入多做1468.61就好了,這樣行不行,畢竟稅務(wù)局自己都取不出來(lái)這紅沖的1468.61?
稍等同學(xué),我開(kāi)車中,停好車幫您看一下哈