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老師,我們是工程類(lèi),一部分通過(guò)其他公司掛靠的形式,我們給掛靠公司服務(wù)費(fèi),比如100萬(wàn)的合同,給對(duì)方2%的管理費(fèi),然后其他進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)都對(duì)等,我們付給對(duì)方的費(fèi)用,是不是只需要按照2%的這部分2萬(wàn)塊錢(qián)給對(duì)方算增值稅附加稅呢

2025-04-14 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-14 11:53

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶(hù)9640 追問(wèn) 2025-04-14 11:55

那企業(yè)所得稅和印花稅按多少比例合適呢,包括計(jì)稅基礎(chǔ)按多少呢,100萬(wàn)還是2萬(wàn)呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-14 11:56

同學(xué),你好 印花稅按照合同,沒(méi)有合同,就按照發(fā)票,進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)都要算 所得稅按照差額來(lái)算

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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