借管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-黨建經(jīng)費(fèi)
老師您好 公司有一筆工資計(jì)提的分錄做錯(cuò)了,本來應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用1840貸:應(yīng)付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費(fèi)用1464貸:應(yīng)付職工薪酬1464 .今年應(yīng)該做什么憑證調(diào)呢
老師 您好 我現(xiàn)在計(jì)提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費(fèi)用-工資3600 管理費(fèi)用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費(fèi)用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3600 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)586.11 應(yīng)付職工薪酬-公積金 180
老師,請(qǐng)問,我之前期的社保費(fèi)和工資都是一起計(jì)提的,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來計(jì)提呢?
老師好,2023年1-3月份的計(jì)提工資我計(jì)入管理費(fèi)用—管理人員職工薪酬,貸記應(yīng)付職工薪酬—工資,從4月份到現(xiàn)在的工資我記入管理費(fèi)用—工資貸應(yīng)付職工薪酬—工資,我想把管理費(fèi)用工資并入一起,怎么合并呢
老師,現(xiàn)在讓把上年度工資的百分之1提取出來,記管理費(fèi)用,做黨建經(jīng)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呀 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬工資這樣嘛?
老師,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名為B,5月20號(hào)做了一般納稅人登記,我剛接手,公司的資料里有打印出來的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,重新做賬的話是在A的基礎(chǔ)上做,怎么確保資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是準(zhǔn)確的,能從電子稅務(wù)局查嗎,怎么查
外貿(mào)公司國外客人收匯現(xiàn)金轉(zhuǎn)老板卡上怎么合規(guī)操作?
公司貸了款,還清后結(jié)清證明要附憑證后面嗎,一定要附的嗎
我們賣車,支付服務(wù)費(fèi)做什么分錄
老師,單位員工工傷,報(bào)社保一個(gè)金額,別的款都打款到個(gè)人了,還有個(gè)費(fèi)用說是要公司付的,但單子對(duì)不上,那要怎么做賬?
老師 ,取得的發(fā)票類目 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓這種發(fā)票記賬的時(shí)候記庫存商品感覺不對(duì)勁啊 應(yīng)該計(jì)入什么科目呀,這個(gè)進(jìn)來之后也銷售出去了
老師你好。我們1月采購了一批空調(diào),給了第一次金額,4月安裝完成,4月給了第二次金額。請(qǐng)問1月和4月如何入賬。
老師,想計(jì)算租賃負(fù)債,只有一年期的租賃期,按月折算出來的每個(gè)月的現(xiàn)值合計(jì)(11809),合計(jì)不等于全年的現(xiàn)值(11650)然后利息也不對(duì),想問下問題出在哪里?
我們制造企業(yè)有專門負(fù)責(zé)外賬的,主要負(fù)責(zé)內(nèi)賬這塊,問下內(nèi)賬怎么做
老師,請(qǐng)問我4月開出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)月還能作廢重開嗎?
用計(jì)提工資總額的1%,計(jì)算數(shù)額嗎
是的,就是那樣計(jì)提就行