是的,會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn),要交所得稅的
老師問(wèn)下,我這邊是家企業(yè),根據(jù)政策,當(dāng)?shù)卣畷?huì)有一些補(bǔ)貼計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼。匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
老師,小規(guī)模政府補(bǔ)貼的營(yíng)業(yè)外收入填到企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里呀
企業(yè)所得稅匯算清繳,營(yíng)業(yè)外收入,政府的補(bǔ)貼(以工代訓(xùn),就業(yè)補(bǔ)貼)這些需要調(diào)增嗎?
老師,當(dāng)?shù)卣?發(fā)放給企業(yè)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼和高企補(bǔ)貼在匯繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入那欄的“政府補(bǔ)助利得”還是“其他”里?
2023年收到一筆政府財(cái)政補(bǔ)貼,不屬于免稅收入,做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中填在“營(yíng)業(yè)外收入”下的“政府補(bǔ)助得利”還是“其他”?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作
怎么從戶轉(zhuǎn)200萬(wàn)出來(lái)比較安全
酒廠小規(guī)模,增值稅,和消費(fèi)稅的稅率多少
老師,老板說(shuō)以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒(méi)做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請(qǐng)教您 本廠在2023年7月份注冊(cè)成立,經(jīng)過(guò)近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目?jī)?nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開(kāi)始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來(lái)折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照不年檢會(huì)怎么樣
老師,公司要設(shè)營(yíng)業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動(dòng)合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒(méi)有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說(shuō)會(huì)刑事起訴我 后求問(wèn)前同事說(shuō)是因?yàn)槲覜](méi)接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來(lái)款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無(wú)故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無(wú)數(shù)據(jù)
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在填 報(bào)時(shí),是要從當(dāng)時(shí)收入中減除政府補(bǔ)貼,核算當(dāng)期利潤(rùn)的吧。
那個(gè)要交所得稅,不能減除
那這筆費(fèi)用是2024年申請(qǐng)的,2025年發(fā)放的,我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,是分期還是一次性確認(rèn)
那這筆補(bǔ)貼是2024年申請(qǐng)的,2025年發(fā)放的,我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,是分期還是一次性確認(rèn)
在25年確認(rèn)收入 企業(yè)取得財(cái)政補(bǔ)貼,企業(yè)所得稅上收入確認(rèn)的時(shí)間是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制? 答復(fù) 1、企業(yè)取得財(cái)政補(bǔ)貼,凡是根據(jù)企業(yè)銷售貨物、提供勞務(wù)服務(wù)的數(shù)量、金額的一定比例給予全部或部分資金支付的,應(yīng)當(dāng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入。 2、企業(yè)取得財(cái)政補(bǔ)貼,凡是與企業(yè)銷售貨物、提供勞務(wù)服務(wù)的數(shù)量、金額不掛鉤的,應(yīng)當(dāng)按照收付實(shí)現(xiàn)制原則確認(rèn)收入。 2、企業(yè)取得財(cái)政補(bǔ)貼,凡是與企業(yè)銷售貨物、提供勞務(wù)服務(wù)的數(shù)量、金額不掛鉤的,應(yīng)當(dāng)按照收付實(shí)現(xiàn)制原則確認(rèn)收入。
收付實(shí)現(xiàn)制,是什么時(shí)間收到什么時(shí)間確認(rèn)收入。對(duì)吧。
我現(xiàn)在就是知道怎么樣確認(rèn)收入。收付實(shí)現(xiàn)制是什么時(shí)間收到錢,就什么時(shí)間確認(rèn)收入是吧。
是的,收付實(shí)現(xiàn)制是什么時(shí)間收到錢,就什么時(shí)間確認(rèn)收入
不征稅收入確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼,為什么還會(huì)要交納企業(yè)所稅呢。就不符合不征稅的的規(guī)定了
在季度申報(bào)時(shí)填 5 減:不征稅收入 做納稅調(diào)減
我記的是營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼,但是財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示有企業(yè)所得稅要計(jì)提。這樣應(yīng)該怎么處理。
自己修改計(jì)提的金額。不交稅就直接刪除計(jì)提的憑證
這是我按財(cái)務(wù)軟件上面做的賬,自動(dòng)計(jì)提所得稅,如果不計(jì)提的話,利潤(rùn)表上利潤(rùn)那么高,我上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),在企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)自動(dòng)換算出企業(yè)所得稅的。
需要交其他所得稅,就修改計(jì)提所得稅憑證金額。不交稅就直接刪除計(jì)提的憑證
第一報(bào)度開(kāi)票收入、成本和費(fèi)用,達(dá)不到交稅標(biāo)準(zhǔn),財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的所得稅就是財(cái)政補(bǔ)貼確認(rèn)后造成的。如果不計(jì)提,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)太高,這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)上存在問(wèn)題。
沒(méi)有問(wèn)題的哈,那個(gè)據(jù)實(shí)申報(bào)就行