您好,這個是屬于其他的,這個
匯算清繳年報一般企業(yè)收入填了營業(yè)外收入政府補助利得這筆金額不需要在填A105040表吧。
以工代訓收到6000塊,做賬做在營業(yè)外收入補貼收入了,匯算清繳是不是一般企業(yè)收入明細表填在營業(yè)外收入政府補助利得里?
匯算清繳-一般企業(yè)收入明細表,營業(yè)外收入-收到社保補助(2023一次性擴崗補助) 這個屬于(四)政府補助利得
2023年收到一筆政府財政補貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時“一般企業(yè)收入明細表”中填在“營業(yè)外收入”下的“政府補助得利”還是“其他”?
老師匯算清繳時營業(yè)外收入中,我們屬于高新技術企業(yè)政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
需要填A105040表嗎?
對,要寫的這個的,內(nèi)容
計入營業(yè)外收入的政府補貼收入需要填在A105040的哪里?
您好,需要填寫A105040專項用途財政性資金調(diào)整表
這個已經(jīng)計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅了。A105040表中填在哪一列?
如果已經(jīng)繳納稅款,這個就不需要填A105040 專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表了
老師,這筆財政收入,企業(yè)所得稅匯算清繳“一般企業(yè)收入明細表”中填在營業(yè)外收入-財政補助得利,到底要不要填A105040表呢?
不用了 ,因為這個直接當期全部交稅了,沒有五年分期繳納
老師,這筆財政收入,企業(yè)所得稅匯算清繳“一般企業(yè)收入明細表”中應該填在營業(yè)外收入-財政補助得利,還是營業(yè)外收入-其他?
財政補貼收入是屬于營業(yè)外收入-財政補助利得