 
                            你好,這個不需要做憑證,只是匯算清繳的時候不能扣除而已。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好,請問我們公司籌辦期間代賬公司幫忙做的,做了計提和發(fā)放工資記在老板頭上的,但工資最終沒發(fā)記得是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在已經(jīng)確定這個其他應(yīng)付款不支付,這都是去年的費用了,匯算清繳也做了,現(xiàn)在這個要怎么調(diào)整沖平
老師,請教下,去年2022年付款6000元,當時是借:其他應(yīng)付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會匯算清繳時調(diào)整沖平其他應(yīng)付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應(yīng)付款平賬。
本月做2022年匯算清繳,去年工資多報了一萬,現(xiàn)在調(diào)回來,問分錄應(yīng)該怎么寫,去年工資計入管理費用,和其他應(yīng)付款
老師好,請問公司去年工資沒有發(fā)放,直接入賬其他應(yīng)付款,今年匯算清繳調(diào)增,其他應(yīng)付款的工資怎么做分錄,平賬?
老師請問一下,我公司賬上有一筆其他應(yīng)付款,分錄是:借:費用10萬,貸:其他應(yīng)付款10萬,但是發(fā)票沒有到,匯算清繳的時候把10萬調(diào)增了,那么我這賬上掛的其他應(yīng)付款怎么平賬呢
 
                因為支付的是一年的長期使用費,所以使用預(yù)付賬款是嗎?
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎,沒有委托收款單
老師,公司車間員工手指受傷醫(yī)療費幾百塊,這個怎么處理呢
老師,請問下, 就是我們農(nóng)行扣除供應(yīng)商手續(xù)費5-9元在把剩余貨款付給供應(yīng)商,然后現(xiàn)在他們說按實際到賬的開票給我們還是按含手續(xù)費金額的開票呢 回復(fù)過我的問題的老師忽略,謝謝
請問我為什么開不了折扣金額老師
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎
我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,沒有收據(jù),公戶支付的時候是付給個人但是他開票的是吊裝公司,付款人名字和發(fā)票銷售方名字不一致,這個發(fā)票也可以直接使用嗎
會計臺賬有哪些怎么做
同一天收到9筆不同單位的應(yīng)收賬款,可以匯總做一筆憑證嗎?還是需要做9個憑證 借 銀行存款 總額 貸應(yīng)收賬款 不同單位 金額 2
一月份實操是小規(guī)模納稅人嗎?
老師,這個應(yīng)發(fā)工資部分不能扣除,其他應(yīng)付款其實也是應(yīng)發(fā)工資部分,那匯算清繳調(diào)增,其他應(yīng)付款不做處理,還是掛賬,以后注銷轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是要交所得稅?
你好,沒有發(fā)放的時候是不能,你發(fā)放了以后,你如果最終都不打算發(fā)放了,是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入需要交所得稅。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。