同學(xué)你好。具體是什么問題呢,麻煩你描述一下吧
19年社保自己交的,就是個人和公司部分都是自己交的,那個人匯算清繳中,怎么填寫
我是公司法人在自己公司交社保開一部分工資,可以在其他公司任職不繳納社保但開工資么
老師請問一下,我自己是法人也是股東,那我自己可以給自己發(fā)工資和交社保嗎,公司就我自己
我有一個朋友,為了戶口,自己開了一個公司,只交社保和發(fā)工資,自己是法人,現(xiàn)在她自己到別的公司交社保和發(fā)工資,自己公司要辦離職,法人可以離職不申報個稅嗎
老師,我注冊公司主要是交社保用,公司和個人的社保都是我自己交,請問這個分錄和正常公司一部分個人交一部分 這種分錄一樣嗎
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當(dāng)月墊付當(dāng)月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
我自己注冊的公司交社保用,請問這個分錄要怎么寫
公積金的支出怎么寫分錄
好的,明白了。只為了交社保,不發(fā)額外的工資, 公司屬于代墊款 會計分錄如下, 交社保時, 借 其他應(yīng)收賬款 貸 銀行存款 法人也就是你本人轉(zhuǎn)錢時, 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
還有公積金怎么寫
5險1金一樣的做法。 獨都屬于代墊款
借:應(yīng)付職工薪酬也可以吧
如果不發(fā)工資。只是代墊款的話,不用做應(yīng)付職工薪酬, 如果說,你自己不出錢,全部讓公司承擔(dān), 那么,社保和公積金都是做 應(yīng)付職工薪酬
都是公司承擔(dān)
那就全部計入管理費用, 比方說 公司5險1金=1000 個人部分=300 那么, 借 管理費用 1300 貸 應(yīng)付職工薪酬 1300 交給社保局時 借 應(yīng)付職工薪酬 1300 貸 銀行存款 1300