是的,紅沖銷項(xiàng)稅最后是負(fù)數(shù),跟期末留抵沒有關(guān)系,當(dāng)月可以申請(qǐng)退增值稅。
當(dāng)月沒有開出發(fā)票,卻有沖紅以前月份的發(fā)票,那當(dāng)月申報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是變負(fù)數(shù)了?
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時(shí)作廢,6月份按開票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對(duì)開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請(qǐng)退稅,但是申報(bào)表上卻自動(dòng)到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師你好,請(qǐng)問紅沖的發(fā)票會(huì)不會(huì)涉及到退稅?當(dāng)月有開9%的項(xiàng)目了,可以不抵扣認(rèn)真進(jìn)賬發(fā)票,用紅沖的稅額來抵消當(dāng)月需要繳納的增值稅那部分嗎?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯(cuò)了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時(shí)候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會(huì)計(jì)分錄
補(bǔ)計(jì)提以前的工資,做在未分配利潤里,年報(bào)在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
題92題,方案3和4.不是遞延年金嗎 方案2是預(yù)付年金
可以不申請(qǐng)退嗎
您好,這個(gè)應(yīng)該也可以不申請(qǐng)退的,現(xiàn)在退稅也是在電子稅務(wù)局上退,好像搜退稅,有一個(gè)是退多繳的