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老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅需要結(jié)平嗎

2025-04-11 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-11 16:19

轉(zhuǎn)出未交增值稅需要結(jié)平

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快賬用戶(hù)1499 追問(wèn) 2025-04-11 16:20

以前年度年末未結(jié)平,可以做到現(xiàn)在嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-11 16:20

以前年度年末未結(jié)平,可以做到現(xiàn)在的。

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如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷(xiāo)項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-09-03
你好,轉(zhuǎn)出未交,如果是借方余額的,屬于留底可以不用再結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅是哪個(gè)科目有余額?
2021-03-17
一、進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 二、具體的會(huì)計(jì)分錄是: A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-12-14
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。
2022-07-04
您好,您是讓進(jìn)項(xiàng)稅額不想要了嗎?一般是沖減他的損益類(lèi)科目,你當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記到管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的。
2022-05-09
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