簡(jiǎn)易計(jì)稅是不需要的哦
老師,進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要不需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
你好,問(wèn)題1增值稅月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要把余額轉(zhuǎn)到未交增值稅對(duì)嗎?問(wèn)題2進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師下午好!月尾結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
老師下午好!月尾結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?可以留在轉(zhuǎn)出未交增值稅那的么?
老師,請(qǐng)問(wèn),我 6 月份未開(kāi)票,7 月份申報(bào)了一張未開(kāi)票收入 9 萬(wàn),已經(jīng)抵扣了 9 萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后開(kāi)來(lái)一張紅字通知單單出去,對(duì)方說(shuō)要開(kāi) 10 萬(wàn)的紅字通知單,就把我開(kāi)的 9 萬(wàn)紅字作廢了,我現(xiàn)在要怎么樣操作才能重新開(kāi)個(gè) 10 萬(wàn)紅字出去?
如果我的做賬憑證摘要寫(xiě)的是臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)是不是要繳納個(gè)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)每月月初給上月做賬的時(shí)候,已交的上月的增值費(fèi)需要計(jì)提嘛,具體怎么做分錄呀
印花稅 怎么申報(bào)不需要稅務(wù)局核定,按季的話(huà)而要核定,按次申報(bào)還需要嗎。按次申報(bào)是怎么回事
員工臨時(shí)給公司干活付工資時(shí)候應(yīng)該是工資還是勞務(wù)報(bào)酬?臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我們用自己公司做出口 但是對(duì)方不從我們公司走賬可以嗎 報(bào)關(guān)是我們幫報(bào)
請(qǐng)問(wèn),我們有一個(gè)公司從1月一直沒(méi)有業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)填季報(bào)所得稅申報(bào)表我都填0可以嗎
老師,保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)員勞務(wù)報(bào)酬怎么報(bào)送,比如勞務(wù)費(fèi)是一萬(wàn)
商標(biāo)使用權(quán)計(jì)入什么科目
稅局沒(méi)核定印花稅,報(bào)印花稅是按不含稅的銷(xiāo)售收入申報(bào)嗎?
老師那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)放著嗎
不是的 簡(jiǎn)易計(jì)稅分錄是這樣 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 交稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款
簡(jiǎn)易計(jì)稅也計(jì)入到銷(xiāo)項(xiàng)稅里面對(duì)嗎,但是不用跟銷(xiāo)項(xiàng)似的結(jié)轉(zhuǎn)未交對(duì)嗎
對(duì)的 你看我上面的科目設(shè)置 簡(jiǎn)易計(jì)稅就是簡(jiǎn)易計(jì)稅 沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)這個(gè)三級(jí)科目了