你好,這個建議你直接填到與收益相關的政府補助。
注冊會計師老王負責對海陸公司2021年12月31日的財務報告內(nèi)部控制進行審計,注冊會計師老王了解到海陸公司將客戶驗貨簽收作為銷售收入確認的時點,部分與銷售相關的控制內(nèi)容摘錄如下:(1)每筆銷售業(yè)務均需與客戶簽訂銷售合同。(2)賒銷業(yè)務需由專人進行信用審批。(3)倉庫只有在收到經(jīng)批準的發(fā)貨通知單時才能供貨。(4)負責開具發(fā)票的人員無權修改開票系統(tǒng)中已設置好的商品價目表。(5)財務人員根據(jù)核對一致的銷售合同、客戶簽收單和銷售發(fā)票編制記賬憑證并確認銷售收入。要求:針對上述(1)至(5)項所列控制,逐項指出是否與銷售收入的發(fā)生認定直接相關??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認定___相關??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認定_相關??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認定__相關??刂疲?)與銷售收入的發(fā)生認定_相關。控制(5)與銷售收入的發(fā)生認定__相關。(請直接在空格內(nèi)寫直接或不直接即可)
你好,老師,這個題目正確答案是哪個呀? 下列各項關于企業(yè)取得與收益相關政府補助會計處理的表述中,正確的有 A.用于補償企業(yè)以后期間的相關成本費用或損失的,有客觀情況表明企業(yè)能夠滿足政府補助所附條件的應確認遞延收益。 B.用于補償企業(yè)以后期問的相關成本費用或提失的,收到時暫無法確定是否滿足政府補助條件的,應當先作為預收款項記入“其他應付款”科目。 C.用于補償企業(yè)已發(fā)生的相關成本費用或損失的直接計入當期損益或沖減相關成本費用。 D.用于補償企業(yè)以后期間的相關成本費用或損失的,在收到時應當先判斷企業(yè)能否滿足政府補助所附條件。
老師,請問我司上半年,折舊費6,收到實收資本80,處置固定資產(chǎn)收益計入其他損益1,購買固定資產(chǎn)4,經(jīng)營性應收項目的減少-200,經(jīng)營性應付項目的增加250,但是附表的經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額預祝表不一致,請問怎么填寫現(xiàn)金流量表的補充資料,相關公式怎么計算?謝謝請詳解
老師,23年收到一筆政府補貼13萬,借:銀行13 貸:營業(yè)外收入13 24年發(fā)現(xiàn)這筆錢是獎勵給個人的,24年分錄 貸:營業(yè)外收入-13 貸:其他應付13 借:其他應付13 貸:銀行13 出利潤表的時候說營業(yè)外收入那欄有個-13不好看,讓調(diào)分錄貸:未分配利潤-13 貸:營業(yè)外收入13,這樣調(diào)完后導致沒月出的利潤表未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表里的未分配利潤,這兩者總是相差13萬,請問我做的分錄哪步做的有問題
老師,請問下, 今年收到去年的電量相關補貼, 在填寫A105020表時, 是填到與收益相關的政府補助一欄還是其他未按權責發(fā)生制確認的收入一欄呢?
公司成立以來沒有交過印花稅,能不能把所有的印花稅一次性補交了
老師,個體戶核定定期定額的每個月額度是兩萬四,如果開票額度超了應該怎么交稅呢?
董孝彬老師在么?上次討論的問題還有一點不明白的,看到請聯(lián)系我
收到抖音平臺補貼收入5萬,發(fā)票開現(xiàn)代服務,那么會計分錄怎么做?計入營業(yè)外收入還是其他業(yè)外收入?
老師你好,請問單位購買中國歷史類的書籍每人一本,那入賬的時候是計入管理費用~職工教育經(jīng)費,還是管理費用~辦公費?謝謝
老師,你好,老板需要一份內(nèi)部用的財務報表分析,能體現(xiàn)收入,成本,凈利潤,資本占有率這些。那么我是不是直接用利潤表就可以了?有沒有具體的模板
你好老師,倉管員工資屬于什么費用,門窗畫圖客服工資屬于什么費用,抖音直播屬于什么費用,會計工資屬于什么費用
電子稅務局自動登記,稅務登記。為什么我登錄個人所得稅扣繳單的時候讓我在個人所得稅設置密碼。但是個稅任職受雇的信息。沒有顯示我的企業(yè)。我是法人。
公司研發(fā)新技術過程中費用化的研發(fā)支出在扣除的基礎上再加計扣除75%稅前扣除,資本化的研發(fā)支出,按資本化金額的175%確定應予稅前扣除,請問這些費用化加計扣除和資本化加計扣除確認遞延所得稅嗎?如何理解,為什么?
老師請問一下工商年報中社保信息怎么填寫?