您好可以截個(gè)圖看一下嘛?
請(qǐng)教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來(lái)了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會(huì)提示圖三內(nèi)容?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報(bào)表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時(shí)都是自動(dòng)帶出來(lái)的,為什么就11月申報(bào)表會(huì)沒帶出來(lái),這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
增值稅申報(bào)表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動(dòng)帶出了數(shù)(開了專票),但是其他都填不了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開9%的票,上個(gè)月開了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報(bào)時(shí)自動(dòng)讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
如圖所示
這個(gè)就是稅務(wù)局做出了個(gè)提示,您吧第一欄的數(shù)在第二欄也填寫一下。
第二欄是貨物, 我們沒有開貨物發(fā)票哦
咱們是屬于服務(wù)業(yè)嘛?
另外我看您本年累計(jì)第二欄有數(shù),但是和第一欄總數(shù)對(duì)不上的,那我們本期第二個(gè)第三欄空著就可以了,我們既不是貨物也不是勞務(wù)。