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我24年暫估缺的進(jìn)項票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進(jìn)24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?

2025-04-10 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 17:34

把票放進(jìn)24年的帳本就行

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 17:36

不要沖掉暫估重做嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 17:39

金額一致就不需要重做

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 17:40

如不一致,直接在今年4月沖暫估再做嗎?

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 17:42

還是要調(diào)24年的帳?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 17:45

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 17:51

我是問沖暫估重做,直接在今年4月做是否可以?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 17:51

你現(xiàn)在做這個分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 17:55

沖不是就把24年的分錄做紅字嗎?再重做呀?為什么像你這樣說的做?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 17:57

成本費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生,不能紅沖了,今年只能調(diào)整差額影響的利潤

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 18:01

假如我暫估30萬在生產(chǎn)成本里,去年收10萬,今年收18萬,現(xiàn)差額2萬,不想?yún)R算調(diào)增,現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做,麻煩寫詳細(xì)點

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齊紅老師 解答 2025-04-10 18:07

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品20 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤 2

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 18:09

就是把差額2萬,增加到未分配利潤,這筆就在今年4月份做?

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快賬用戶7748 追問 2025-04-10 19:25

?怎不回了呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 20:34

是的,差額直接調(diào)整利潤分配

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齊紅老師 解答 2025-04-10 20:35

那個應(yīng)該是上年的成本,不能做到今年

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把票放進(jìn)24年的帳本就行
2025-04-10
你好 實際有業(yè)務(wù)的帳上不處理 虛增的需要紅沖
2025-04-08
對的,是的,就是這么做。
2024-05-31
你好,是的,就是這樣。 如果這些都是屬于去年的話就可以了。
2025-04-15
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-15
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