把票放進(jìn)24年的帳本就行
老師您好,請問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對不對
23年的暫估,24年匯算前開具進(jìn)項發(fā)票,但是在做完匯算過后,次月對方?jīng)_紅了進(jìn)項發(fā)票,我還需要在調(diào)增23年的企業(yè)所得稅嗎?
請問:24年12月的進(jìn)項票,我1月入庫,2月勾選認(rèn)證,現(xiàn)在要計算24年12月31日止要補多少進(jìn)項票沖暫估,是按入庫日期來算吧,不是按開票日期吧,就是匯繳前要調(diào)整的暫估金額=12月的暫估金額減掉25年1-3月的進(jìn)項票金額,是看入庫日期吧,不是看開票日期吧?
老師24年匯算需要調(diào)增不含稅22萬,因沒有取得進(jìn)項票,調(diào)增完后,我今年還是沒有取得票,是不是要沖掉去年的暫估,再把暫估做到今年?
我24年暫估缺的進(jìn)項票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進(jìn)24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿(mào)易嗎?內(nèi)銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務(wù)發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費,他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準(zhǔn),還是完工使用為準(zhǔn)
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計稅依據(jù)不一樣,選擇哪個作為房產(chǎn)原值
不要沖掉暫估重做嗎?
金額一致就不需要重做
如不一致,直接在今年4月沖暫估再做嗎?
還是要調(diào)24年的帳?
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
我是問沖暫估重做,直接在今年4月做是否可以?
你現(xiàn)在做這個分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
沖不是就把24年的分錄做紅字嗎?再重做呀?為什么像你這樣說的做?
成本費用已經(jīng)發(fā)生,不能紅沖了,今年只能調(diào)整差額影響的利潤
假如我暫估30萬在生產(chǎn)成本里,去年收10萬,今年收18萬,現(xiàn)差額2萬,不想?yún)R算調(diào)增,現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做,麻煩寫詳細(xì)點
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品20 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤 2
就是把差額2萬,增加到未分配利潤,這筆就在今年4月份做?
?怎不回了呢?
是的,差額直接調(diào)整利潤分配
那個應(yīng)該是上年的成本,不能做到今年