同學(xué),你好 不需要了
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票在五月份之前回了,是不是用調(diào)增,那發(fā)票是要附在23年的賬上,還是在24年紅沖,再做一筆分錄?
老師企業(yè)所得稅年度匯算,23年度暫估的貨物進項成本,發(fā)票無法開進來了,匯算調(diào)增填寫到納稅調(diào)整明細表其他那欄可以嗎?
23年開給客戶的發(fā)票,服務(wù)類的,到24年做匯算清繳前,款還沒付過來,我打算在匯算清繳前作廢23年度開出的發(fā)票,這樣我還需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,小規(guī)模23年企業(yè)所得稅匯算清繳問題,比如23年暫估成本5W,24年5月前收到發(fā)票4W。那我是把票貼在23年賬本里再匯算清繳調(diào)表交差額1W的所得稅,還是在24年5月紅沖23年暫估,按發(fā)票藍字做到24年?哪種方法比較合適
物業(yè)會計,物業(yè)費提前交,交之前欠交的,到期繳納的這三種交物業(yè)費的方法,憑證做法一樣嗎,5月份成立的,之前物業(yè)走了,開始新賬該如何做
4月,5月的費用沒及時報銷,報到6月,導(dǎo)致6月利潤負數(shù),這怎么辦,可以調(diào)嗎還是實際做,因為老板心想這個月賺點怎么變成虧了
老師 現(xiàn)金流量表季報怎么取本期數(shù)據(jù)
小規(guī)模納稅人企業(yè)每季度申報增值稅及附加稅費,是由每季度總的銷售金額÷1.03嗎?
老師好!我公司是一般納稅人,采購貨物,對方是小規(guī)模納稅人,開的普票,我能按13%的稅率做進項嗎?
老師麻煩問一下,入庫單是根據(jù)發(fā)票的數(shù)量入庫嗎,我看對方給我的發(fā)票只有正常品的數(shù)量,贈品不開在發(fā)票里,這種情況我怎么入庫,謝謝老師
老師,公司工資都報的很晚,正常拖個幾個月,都晚一個月申報的可以嗎,比如7月應(yīng)該申報6月的,我這申報5月的。
網(wǎng)購國外商品有發(fā)票嗎?有報關(guān)單嗎?如何報銷?
物業(yè)會計,商鋪預(yù)存電費,收據(jù),和憑證如何填寫
老師,屬于產(chǎn)品成本預(yù)算編制依據(jù)和屬于產(chǎn)品成本預(yù)算編制基礎(chǔ),這兩句話怎么區(qū)分