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老師,未交增值稅貸方有余額,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)抵扣了,所以不需要繳納增值稅,沒有計(jì)提增值稅,這個(gè)可以掛在這個(gè)科目嗎

2025-04-10 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 16:52

你好,你如果抵扣了不用交的話那么,那么最好把這個(gè)未交增值稅做平。

頭像
快賬用戶9791 追問 2025-04-10 16:53

怎么做平,把這個(gè)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目去?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-10 16:55

你好,你不是有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?你可以直接借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好,你如果抵扣了不用交的話那么,那么最好把這個(gè)未交增值稅做平。
2025-04-10
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-10
當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的嗎?
2022-08-16
你好,看看的你的賬按公式: 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 計(jì)算就知道了哈
2024-03-18
之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)就行。
2024-09-03
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