你好,查詢所屬期就可以了。
老師!您好!我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時候,填資產(chǎn)負(fù)債所屬期是1-12月的數(shù)據(jù),但是我的軟件沒有1-12月的數(shù)據(jù)。只有每月的數(shù)據(jù)啊。我根據(jù)12月的數(shù)據(jù)填進(jìn)去可以不,資產(chǎn)負(fù)債表沒得季度報表啊。這個我該怎么做呢
老師, 1、我們第二季度財務(wù)報表利潤總額是52W多,所得稅費(fèi)用是7.8W左右, 2、企業(yè)所得稅報表申報的時候,我根據(jù)財報數(shù)據(jù)填寫利總后,因?yàn)榍捌谟刑潛p,利總彌補(bǔ)坤孫了,報表上的應(yīng)交稅費(fèi)為0; 我想咨詢的是: 本季度因?yàn)閷?shí)際并不需要繳納所得稅,那財務(wù)賬上是否需要按財務(wù)報表數(shù)據(jù)計提一筆放在賬上
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當(dāng)時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,你好!咨詢下統(tǒng)計季度報表需要填應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù),那我可以去稅務(wù)網(wǎng)上完稅證明查詢增值稅數(shù)據(jù),這數(shù)據(jù)是按稅費(fèi)所屬期還是繳款時間來查詢呢
老師 交土地增值稅 是不是必須交房產(chǎn)稅啊
老師早上好請問下,公司盤虧盤盈怎么入賬,金額大的要如何處置?
減:研發(fā)費(fèi)用不能為空,請點(diǎn)擊“利潤總額本年累計金額”,在彈窗中填寫。 新成立企業(yè) 目前沒有研發(fā)費(fèi)用,除了一筆手續(xù)費(fèi),和實(shí)收資本,為什么提交企業(yè)所得說跳出這個提示?
為什么快賬軟件登錄不了,點(diǎn)擊登錄沒反應(yīng)?
老師,我們公司,及公司的幾個高層人員想一起收購一個公司,這家公司我看了一下資產(chǎn)負(fù)債,帳面沒有實(shí)收資本,之前都是通過其他應(yīng)付款,借入進(jìn)來的。聽說他們下午就簽收購協(xié)議。問:是先以公司名義先收購過來,還是準(zhǔn)備入股的高層也一起簽收購協(xié)議
公司給員工報銷電話費(fèi),發(fā)票抬頭開的是個人抬頭,這樣可以嗎
工程公司 接電工人提供接電安裝 提供材料提供接電安裝 可以個人代開發(fā)票 開建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 么
郭老師,我是剛剛咨詢您的,還沒問完
老師您好,我們中標(biāo)一個給會客廳采購家具的標(biāo),招標(biāo)人給我們款項時,我們要開具發(fā)票給他們,那我們開采購家具的發(fā)票?那賬務(wù)上要怎么處理呢?事實(shí)上我們也就是掙個差價
咨詢下:以往年度的交通費(fèi)用 和 今年的交通費(fèi)用,如果報銷,流程、付款摘要怎么處理嗎?