對(duì)于電商個(gè)體小規(guī)模納稅人: 收入申報(bào):報(bào)稅收入應(yīng)按實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào),包括開(kāi)票和未開(kāi)票收入,不能僅以開(kāi)票金額為準(zhǔn)。 進(jìn)項(xiàng)票問(wèn)題:沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票不影響增值稅申報(bào)繳納,但會(huì)影響所得稅扣除,可能導(dǎo)致稅負(fù)增加??膳c供應(yīng)商協(xié)商開(kāi)票或申請(qǐng)核定征收。 多店鋪報(bào)稅:以老板家人名義開(kāi)辦的店鋪,每個(gè)店鋪是獨(dú)立納稅主體,應(yīng)分別申報(bào)。若店鋪間有關(guān)聯(lián)交易或資金往來(lái),需按稅法規(guī)定處理。同時(shí),要保存好相關(guān)收支憑證和交易記錄,以備稅務(wù)檢查。
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對(duì)公賬號(hào)沒(méi)有錢(qián)。7月開(kāi)了一張票,目前也沒(méi)收回應(yīng)收款。,我要做辦公費(fèi)報(bào)銷(xiāo),也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報(bào)銷(xiāo)這個(gè)辦公費(fèi),還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶(hù),做實(shí)收資本合適點(diǎn)?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢(qián)給公司做報(bào)銷(xiāo)?。
老師:有個(gè)小規(guī)模納稅人公司,給客戶(hù)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票金額10萬(wàn)多,但實(shí)際上這筆錢(qián)沒(méi)有到這個(gè)小規(guī)模納稅人賬戶(hù)里,但是這是小規(guī)模納稅人的老板以報(bào)銷(xiāo)的名義把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人?,F(xiàn)在有稅務(wù)預(yù)警,要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,是不是要寫(xiě)款項(xiàng)資金的三方協(xié)議,還是要怎么處理為好呢?謝謝
老師好,我們是貿(mào)易公司,賣(mài)飲料的,公司飲料庫(kù)存金額在550萬(wàn)左右,老板自己銷(xiāo)了400萬(wàn)左右,都是一些小商鋪,個(gè)人這些七七八八的,都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,現(xiàn)在申請(qǐng)為一般納稅人后老板才告知這個(gè)事情,也就是說(shuō)實(shí)際庫(kù)存只有150萬(wàn)的貨了,但是賬上還有400萬(wàn)的庫(kù)存是已經(jīng)銷(xiāo)了,但是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的,怎么辦呀,現(xiàn)在已經(jīng)成為一般納稅人了,現(xiàn)在開(kāi)票都沒(méi)有專(zhuān)票抵扣了,該怎么做呢?
老師您好,目前在代理記賬公司,有個(gè)個(gè)體戶(hù)是查賬征收的,從23年4月到現(xiàn)在,沒(méi)有給這家個(gè)體戶(hù)辦個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅,也沒(méi)有跟個(gè)體戶(hù)老板要成本票,現(xiàn)在個(gè)體戶(hù)老板已經(jīng)開(kāi)出21萬(wàn)多的銷(xiāo)售收入額,成本目前為0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢?
.電商 個(gè)體小規(guī)模 沒(méi)有對(duì)公賬號(hào) 法人是老板 店鋪是老板個(gè)人名義辦的 提現(xiàn)進(jìn)賬老板賬戶(hù) 每月銷(xiāo)售額超20萬(wàn) 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票 實(shí)際往外開(kāi)的票很少 報(bào)稅的時(shí)候收入已開(kāi)票金額為準(zhǔn)嗎? 實(shí)際公司的店鋪都是老板家人的 報(bào)稅怎么處理
老師我們剛開(kāi)始是一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車(chē)間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車(chē)間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開(kāi)始沒(méi)有給一些科目加二級(jí)是一車(chē)間還是二車(chē)間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車(chē)間了我要怎么辦
如果對(duì)方是一般納稅人,他開(kāi)的是3%的專(zhuān)票,我們給他開(kāi)專(zhuān)票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無(wú)憂(yōu),平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn),加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車(chē),偶爾會(huì)有些外部的活,這樣的話(huà),老板的物流公司給商貿(mào)公司開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒(méi)什么問(wèn)題吧,理解的對(duì)嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以?xún)?nèi),不用申報(bào)?。?/p>
老師您好,購(gòu)買(mǎi)方提交紅字申請(qǐng),銷(xiāo)方本月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買(mǎi)方本月增值稅增加是嗎?本月銷(xiāo)方開(kāi)了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買(mǎi)方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司提供的完全境外服務(wù),開(kāi)發(fā)票的時(shí)候開(kāi)0稅率還是開(kāi)免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
怎樣處理才能合理的規(guī)避稅務(wù)查
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)辦法操作