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您好 老師 有個(gè)問題請教一下,根據(jù)報(bào)銷原則 假設(shè)差旅費(fèi)實(shí)際產(chǎn)生金額1000元 開具的發(fā)票1100元,我們肯定是按實(shí)際報(bào)銷,那這個(gè)發(fā)票上多出來的100元,賬面怎么處理啊?

2025-04-10 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-10 10:18

你好,你可以計(jì)入營業(yè)外收入。

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快賬用戶2382 追問 2025-04-10 10:20

計(jì)入營業(yè)外收入不得交稅啊 這個(gè)不劃算,有其他解決方式嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:22

你好,是這樣子的,按照會計(jì)真實(shí)性的原則,要么你就是發(fā)票開錯(cuò)了,要么你就實(shí)際上是有1100,如果是發(fā)票開錯(cuò)了就應(yīng)該重開,如果確實(shí)有1100,那么你只付了1000。就應(yīng)該把100作為營業(yè)外收入。

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快賬用戶2382 追問 2025-04-10 10:23

不是開錯(cuò)的問題,而是我們差旅按照油費(fèi)補(bǔ)貼 不可能正好是湊到這個(gè)金額的 所以會產(chǎn)生多的部分

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:25

你好,你們公司補(bǔ)貼了多少,你就按照多少入賬,這才是標(biāo)準(zhǔn)的做法。

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快賬用戶2382 追問 2025-04-10 10:28

嗯嗯 這個(gè)我還是比較贊同的 因?yàn)? 按照實(shí)際發(fā)生制入賬 開票多出來的部分 并不屬于公司費(fèi)用,我們按實(shí)入賬就可,前面說的做營業(yè)外收入這個(gè)不準(zhǔn)確

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:38

你好,你如果按照發(fā)票入賬就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 你如果按照實(shí)際入賬就不用。

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