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請問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?

2022-12-23 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 12:18

借管理費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)貸銀行存款或者是預(yù)付賬款,沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅。

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快賬用戶4615 追問 2022-12-23 12:22

沒有發(fā)票,也不需要其它憑證就可以這樣做是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-23 12:22

你自己在摘要里面寫清楚就可以的。

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快賬用戶4615 追問 2022-12-23 12:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-23 12:25

不用客氣,工作愉快。

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借管理費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)貸銀行存款或者是預(yù)付賬款,沒有發(fā)票的正常做,但是抵扣不了所得稅。
2022-12-23
你好 ;? ?這個費(fèi)用是專票還是普票的? 你可以部分紅沖的??
2021-11-30
你好,首先這個發(fā)票是要對方給你們的 你這個160元建議放到銷售費(fèi)用里面的
2021-06-12
你好 備注退叉車費(fèi) 不用的 你可以做營業(yè)外收入
2022-11-23
讓對方再開負(fù)數(shù)然后重新開給你們
2020-10-19
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