你好,建議先匯算清繳,是可以直接彌補(bǔ)虧損的
我們是小規(guī)模企業(yè),今年第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了20萬,但是彌補(bǔ)以前年度虧損沒交稅,我這個(gè)季度報(bào)稅額時(shí)候可以調(diào)嗎,去年的虧損這個(gè)季度還可以繼續(xù)彌補(bǔ)嗎
老師,你好!麻煩幫我看看這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)對(duì)不,19年虧損兩萬多,20年前兩個(gè)季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報(bào)表填寫利潤(rùn)總額,彌補(bǔ)以前年度虧損與利潤(rùn)總額一致對(duì)嗎,本來實(shí)際利潤(rùn)是總體還在虧損
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤(rùn)總額-2萬,二季度利潤(rùn)總額~3萬,第三季度利潤(rùn)總額-2萬,第四季度利潤(rùn)總額-5萬, 2020年第一季度利潤(rùn)總額-4萬,二季度利潤(rùn)總額-3萬,三季度利潤(rùn)總額-4萬,四季度利潤(rùn)總額-5萬, 2021年第一季度利潤(rùn)總額-3萬,第二季度利潤(rùn)總額-4萬,第三季度利潤(rùn)總額-5萬,第四季度利潤(rùn)總額-6萬, 2022年第一季度利潤(rùn)總額-7萬,第二季度利潤(rùn)總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計(jì)扣除這塊具體怎么操作呢?平時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計(jì)扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤(rùn)表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-30萬,第三季度申報(bào)利潤(rùn)總額是-40萬,這樣申報(bào)下去,我的利潤(rùn)總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,我在填報(bào)四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,今年利潤(rùn)總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬,我是不是要在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填寫119409.52這個(gè)金額?
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
老師,請(qǐng)問我們公司辦理建筑資質(zhì),需要有證的人長(zhǎng)期掛靠買社保,費(fèi)用由我們公司全部繳納,這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,另外需要準(zhǔn)備什么資料
老師,員工工傷復(fù)查,車費(fèi)和餐費(fèi)怎么入賬
老師,我們外貿(mào)公司找了一個(gè)國(guó)內(nèi)的貨代公司幫我們代理國(guó)際清關(guān)服務(wù),開票時(shí),因?yàn)槭菄?guó)際清關(guān)服務(wù),是免稅的,貨代公司要給我們開成國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù),這樣這個(gè)發(fā)票才能免稅,麻煩您幫我們看看,怎么開票才能和合規(guī)呢,謝謝
老師你好,我們單位給法院交的訴訟費(fèi)5400元,是通過個(gè)人支付的,后面法院又退回了5330元,只收了70元訴訟費(fèi),我這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
勞務(wù)公司給連鎖大型超市代發(fā)工資收取管理費(fèi)(個(gè)稅是超市公司自己報(bào)),請(qǐng)問收取的管理費(fèi)開增值稅票,那代發(fā)的工資可以開收據(jù)不開增值稅票給超市做憑證嗎?
老師我們是一般納稅人,為了分流收入,除了收銀系統(tǒng)收錢,還做了微信二維碼收款。請(qǐng)問微信二維碼用誰的合適
開發(fā)票,必須公戶轉(zhuǎn)公戶嗎?私戶轉(zhuǎn)可以嗎?
私戶轉(zhuǎn)公戶開發(fā)票可以嗎?
老師請(qǐng)問一下,我們商混公司,銷售的混凝土要很長(zhǎng)時(shí)間才開發(fā)票結(jié)賬,平時(shí)申報(bào)稅款是要等開發(fā)票才申報(bào)收入嗎,這個(gè)算不算工程類發(fā)票,要開發(fā)票才對(duì)出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)
公司確實(shí)有費(fèi)用,可以先計(jì)提費(fèi)用,比如說工資,房租這些,減少盈利
匯算清繳不都是要到下一年申請(qǐng)本年 的嗎?怎樣先匯算清繳?
以前年度的虧損50萬,現(xiàn)在匯算24年的,匯算后就可以用這50萬了
企業(yè)所得稅年度匯算次年1月1日就可以匯算的
雖然還沒匯算清繳24年的,但如果是22年和23年累計(jì)就有虧損50萬呢?那這今年 第一季度的40萬還 是沒有彌補(bǔ)以前虧損呢
24年的匯算之后,才可以彌補(bǔ)的,沒有匯算金額是帶不過來的,因?yàn)橐灿锌赡?4年會(huì)用,以前22年23年的虧損金額,也可能會(huì)增加可虧損的金額