您好,因?yàn)槲覀兩陥?bào)所得稅時(shí)這個(gè)表填了利潤(rùn)為13369.6嘛,有利潤(rùn)當(dāng)然交稅
老師,你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在,已經(jīng)收到退回的增值稅,應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師我是小規(guī)模納稅人,公司未發(fā)生業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有這些風(fēng)險(xiǎn)提示?我應(yīng)該怎么辦?
你好,我們是小規(guī)模餐飲企業(yè),沒有辦理稅控盤,所以代開了餐費(fèi)的普票3000元,但是回來的發(fā)票不顯示稅額,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該如何報(bào)?是正常不征稅呢還是免稅收入
小規(guī)模企業(yè)去年一整年都是零申報(bào)個(gè)人所得稅的,匯算清繳時(shí),總收入就應(yīng)該是0可是系統(tǒng)保存不了這該怎么辦啊
老師好 我們是小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅 剛剛申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 第一季度處資產(chǎn)總額填錯(cuò)了 但是已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款 應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模納稅人(養(yǎng)雞合作社)建好的雞舍,還沒來的及使用,整體出售給另一個(gè)公司,怎么開票稅率多少?
老師 你好 我想問一下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是應(yīng)該怎么做帳呢 稅務(wù)上怎么操作呢
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
公積金怎么領(lǐng)取,多久領(lǐng)一次?
如果單位承擔(dān)個(gè)人部分社保,是不是變相地在加工資?
科創(chuàng)委,統(tǒng)計(jì)局,火炬系統(tǒng)。填的都是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?是每個(gè)月都要申報(bào)嗎?還有高新申請(qǐng)下來了,要到稅務(wù)局備案嗎?才能享受加計(jì)扣除。之后三年審一次嗎?
工資公轉(zhuǎn)私可以直轉(zhuǎn)賬23萬嗎,還是說要分成幾次轉(zhuǎn)賬
老師,怏漲軟件只有1月份的期末結(jié)轉(zhuǎn),以后月份的期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?
老師,我們母公司從集團(tuán)借款然后給了我們下級(jí)子公司用于建設(shè),那么我們母子公司之間以什么形式做賬呢。
我問一下那個(gè)個(gè)稅申報(bào)2100元,那個(gè)本來應(yīng)該是5月份,我選了一個(gè)6月份,那個(gè)要交的個(gè)稅稅額一樣嗎?
原來有減免所得稅,交的都是0元,這回怎么交的這么多?能不能少交點(diǎn)
您好,全減免的是增值稅哦,改報(bào)表,不要交嘛,把利潤(rùn)總額填負(fù)數(shù),計(jì)提一下獎(jiǎng)金,4月再?zèng)_回
怎么沖回?怎么做分錄
您好,借:管理費(fèi)用 -工資? ? ?15000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 15000 下面就是這個(gè)分錄寫負(fù)數(shù)