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小規(guī)模納稅人報(bào)企業(yè)所得稅,正常報(bào)稅的時(shí)候都是交0元,這回怎么是668.48???我應(yīng)該從哪查找錯(cuò)誤?

小規(guī)模納稅人報(bào)企業(yè)所得稅,正常報(bào)稅的時(shí)候都是交0元,這回怎么是668.48???我應(yīng)該從哪查找錯(cuò)誤?
2025-04-09 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-09 14:12

您好,因?yàn)槲覀兩陥?bào)所得稅時(shí)這個(gè)表填了利潤(rùn)為13369.6嘛,有利潤(rùn)當(dāng)然交稅

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快賬用戶2338 追問 2025-04-09 14:13

原來有減免所得稅,交的都是0元,這回怎么交的這么多?能不能少交點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2025-04-09 14:15

您好,全減免的是增值稅哦,改報(bào)表,不要交嘛,把利潤(rùn)總額填負(fù)數(shù),計(jì)提一下獎(jiǎng)金,4月再?zèng)_回

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快賬用戶2338 追問 2025-04-09 14:17

怎么沖回?怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-09 14:21

您好,借:管理費(fèi)用 -工資? ? ?15000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 15000 下面就是這個(gè)分錄寫負(fù)數(shù)

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同學(xué),你好,這個(gè)需要作廢重新申報(bào)就可以了。
2021-01-18
同學(xué)你好 對(duì)的 都要報(bào)企業(yè)所得稅
2023-01-11
借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
2020-08-07
你好看一下,更正申報(bào)里面還能修改嗎?能修改的可以修改,不能修改的匯算清繳按照正確的來。
2022-04-11
你好,這個(gè)是試用的,也是可以抵減以前年度的虧損的。
2023-03-27
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