補(bǔ)稅時,才要做賬務(wù)處理
請問匯算清繳后暫估的確定發(fā)票開不進(jìn)來了,匯算清繳納稅調(diào)增后賬務(wù)還要如何處理嗎
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
老師,請問去年我暫估了一批費(fèi)用,票來不了了,我今年做匯算清繳時把他調(diào)增,那我的帳該如何處理
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時候發(fā)票沒回來 匯算時報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
請問24年暫估的費(fèi)用發(fā)票回不了要在匯算清繳時做調(diào)增,那賬務(wù)上要該如何處理?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧欁龅奶吡?,其?shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
那要怎樣做?
借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
那費(fèi)用要怎樣處理?掛著賬?
月末做損益結(jié)轉(zhuǎn)即可
那暫估怎樣處理?
暫估現(xiàn)在不用處理。后期取票或支付時做賬
是沒發(fā)票回了
款項(xiàng)也不用支付了 ?
是的,當(dāng)時業(yè)務(wù)說有這筆24年的費(fèi)用是要支出,但今年說這費(fèi)用不用支付了,所以當(dāng)時暫估的就要沖回來
原來的暫估分錄,掛的哪個往來?
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:未分配利潤