你好,借庫(kù)存商品-面料 5272,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 5272.(不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本中。)
1.甲服裝廠為增值稅一般納稅人,主要從事服裝的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,2019年10月涉及業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用面料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額26000元,向運(yùn)輸公司支付該面料運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額360元,因管理不善,購(gòu)進(jìn)面料失竊20%。計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用面料準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;
購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明20萬(wàn)元增值稅2.6萬(wàn)元另支付運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)運(yùn)輸費(fèi)用3萬(wàn)元取得專(zhuān)用發(fā)票求進(jìn)項(xiàng)稅額
2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用化妝包,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額17萬(wàn)元;支付其運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.44萬(wàn)元。因管理不善,該批化妝包全部丟失。式子
(4)購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅2.6萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。(5)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅78萬(wàn)元,支付購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn),稅款1.8萬(wàn)元;支付裝卸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.18萬(wàn)元。(6)以商業(yè)匯票方式購(gòu)入包裝物批,價(jià)款為6萬(wàn)元,增值稅額為0.78萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅2.6萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元、稅款0.45萬(wàn)元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額600萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅78萬(wàn)元,支付購(gòu)進(jìn)原材料的運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)20萬(wàn),稅款1.8萬(wàn)元;支付裝卸費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明裝卸費(fèi)3萬(wàn)元,稅款0.18萬(wàn)元。以商業(yè)匯票方式購(gòu)入包裝物批,價(jià)款為6萬(wàn)元,增值稅額為0.78萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱(chēng)影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶(hù),從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買(mǎi)的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車(chē)行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車(chē)城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類(lèi)幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理