你好,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做進(jìn)項(xiàng),可每月結(jié)轉(zhuǎn),也可年底再結(jié)轉(zhuǎn)
月底轉(zhuǎn)出未繳納增值稅,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)售都要轉(zhuǎn)嗎?不是可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不交增值稅,月末用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?還是年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)?請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額分錄嗎?
月末增值稅需要不需要結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人,我是1-6月都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),7月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)7月份的還是1-7月份都需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 我做了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過(guò)成本利潤(rùn),下月價(jià)格調(diào)整了,怎么做憑證?利潤(rùn)表不就錯(cuò)了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車(chē)間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買(mǎi)后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車(chē)間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買(mǎi)后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢(qián),個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒(méi)有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開(kāi)進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
具體分錄咋寫(xiě)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),借 ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=差額) ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?然后繳納時(shí) ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸銀行存款 ?,我之前這么做的,但是年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)是什么樣的情況要結(jié)轉(zhuǎn)?
每月都結(jié)轉(zhuǎn)了,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了。