截止到三月底還有多少留底?
老師 申請退稅前一稅款所屬期的增值稅期末留抵稅額*這句話怎么理解? 現(xiàn)在是4月2日,正在申報3月所屬期的增值稅,申請退款前一所屬期是指截止3月底的期末留抵稅額嗎?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師好,一般納稅人,比如2月份的增值稅是2000元,在3月份申報的時候應(yīng)該交這2000元,但是由于本該2月開的進項由于各種原因沒開出來,開到3月份了,所以就申請留抵抵欠了,沒有全部抵欠,還需要交500,那我賬上應(yīng)該怎么做
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進項留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報7月份時,進項稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報需要對應(yīng)調(diào)減加計抵嗎
經(jīng)紀代理服務(wù)-代訂住宿,算服務(wù)費,還是住宿費,是專票,稅率6個點
法人一些個人消費,開發(fā)票是公司名稱,公司沒有入賬,發(fā)票不作廢,有哪些風(fēng)險?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當(dāng)時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款。現(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
表格里引用了相同文件夾里另外一張表格的公式,然后把表格復(fù)制到另外一個新的文件夾,才能自動更新引用新的文件夾里的另外一張表格的公式。然后,復(fù)制可以達到這種效果,但是另存為就不行,這是什么原理呢?
投資管理類公司可以使用小企業(yè)會計準則嗎,規(guī)模大概2000萬。平時是持有股權(quán),必要時候賣點股權(quán)賺錢。
維修企業(yè)購買的原材料,規(guī)格較多,沒有上存貨軟件,出庫的時候按照發(fā)票購入的金額出庫,沒按移動加權(quán)平均法,可以嗎?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在產(chǎn)品出口,首次出口需要走那些流程?有幾走那些部門備案呀?
肯定還是我沒找到門,又發(fā)了一遍,不打擾您休息了,太晚了,我研究一下,明天找到門了再來打擾您一下,晚安!
請問下,公司注銷,其他應(yīng)付款10W,賬上沒錢還,只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交完5個點所得稅再注銷比較合適嗎?
一個月開2000 端午節(jié)加班工資是多少 謝謝
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4月份的時候才申報了不是嗎?就像你交增值稅是一樣的道理