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老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報(bào)完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費(fèi)專管員說不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,說去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)需要報(bào)廢馬上處理,不能下個(gè)月轉(zhuǎn)出,不然會(huì)影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報(bào)表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,然后怎么做賬務(wù)處理,做完了分錄就可以了吧

2025-04-07 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-07 20:27

增值稅方面,當(dāng)月在增值稅報(bào)表中填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。所得稅方面,調(diào)整去年的所得稅匯算清繳申報(bào)表,若停車費(fèi)已計(jì)入去年成本費(fèi)用且當(dāng)時(shí)未調(diào)整,需將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入去年應(yīng)納稅所得額,可能導(dǎo)致補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理為借記 “管理費(fèi)用”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”

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快賬用戶2347 追問 2025-04-07 20:31

去年的所得稅匯算清繳是24年的嗎

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快賬用戶2347 追問 2025-04-07 20:35

這個(gè)增值稅動(dòng)了,它不是也會(huì)影響那個(gè)所得稅嗎?所有表都變了,是不是這么理解?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:39

同學(xué)你好 對的 是這樣

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:39

增值稅不影響損益的

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快賬用戶2347 追問 2025-04-07 20:44

為什么有財(cái)務(wù)人士說還要反結(jié)賬反到去年去,還說什么要?jiǎng)用考径鹊乃枚惐?

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快賬用戶2347 追問 2025-04-07 20:44

是不是那個(gè)80元發(fā)票也不能做正常支出要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:45

?同學(xué)你好 涉及損益了就可以按他說的操作 2.對的

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快賬用戶2347 追問 2025-04-07 20:54

為什么專管員說需要每個(gè)月增值稅要?jiǎng)?,還要?jiǎng)蛹径人枚?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 21:10

現(xiàn)在基本要求對應(yīng)所屬期調(diào)整

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快賬用戶2347 追問 2025-04-07 21:13

都不清楚哪些不確定的發(fā)票,如果有滯納金該怎么做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-04-07 21:20

滯納金計(jì)入營業(yè)外支出

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增值稅方面,當(dāng)月在增值稅報(bào)表中填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。所得稅方面,調(diào)整去年的所得稅匯算清繳申報(bào)表,若停車費(fèi)已計(jì)入去年成本費(fèi)用且當(dāng)時(shí)未調(diào)整,需將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入去年應(yīng)納稅所得額,可能導(dǎo)致補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理為借記 “管理費(fèi)用”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”
2025-04-07
您好,就是說停車費(fèi)具體是為什么調(diào)整呢
2025-04-08
您好,直接調(diào)整當(dāng)月報(bào)表,所得稅調(diào)整今年匯算就行,季度的是不需要處理的,這個(gè)調(diào)整
2025-04-07
你好,就是你的增值稅和所得稅都不能抵扣。如果所得稅之前已經(jīng)抵扣了,所得稅需要納稅,調(diào)增需要補(bǔ)稅的,需要交稅。
2025-04-07
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
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