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你好老師,小規(guī)模納稅人,1月份開了9萬勞務(wù)發(fā)票,然后這里4月客戶需要重新開具(金額問題),那我這里做上季度的賬還是要確定收入嗎?到時候二季度做賬又來紅沖嗎?

2025-04-07 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-07 15:31

你好,紅沖的時候在2季度做紅沖的會計分錄

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快賬用戶8675 追問 2025-04-07 15:32

除了紅沖收入還要紅沖什么嗎?勞務(wù)沒有商品,麻煩老師給個分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-07 15:33

就是把當(dāng)時開票的會計分錄紅沖就成了

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你好,紅沖的時候在2季度做紅沖的會計分錄
2025-04-07
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍(lán)字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負(fù)數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負(fù)數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間依據(jù) 銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當(dāng)天;先開發(fā)票為開票當(dāng)天。按銷售結(jié)算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據(jù)當(dāng)天;托收承付是發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)當(dāng)天等。 進(jìn)口貨物為報關(guān)進(jìn)口當(dāng)天。 公司 1、2 月未開票收入確認(rèn) 若公司 1 月和 2 月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)符合上述納稅義務(wù)發(fā)生時間規(guī)定,即使未開發(fā)票,也需在會計上確認(rèn)未開票收入,并在稅務(wù)申報時申報。 小規(guī)模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發(fā)票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業(yè)填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額” 欄;超過 30 萬則填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額相應(yīng)欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發(fā)票收入時,要在 “未開具發(fā)票” 相關(guān)列次填負(fù)數(shù)沖減,避免重復(fù)申報。
2025-03-27
那你第四季超了,那你肯定就要去繳納相應(yīng)的稅費(fèi)
2024-01-12
你好,應(yīng)該是反結(jié)做到5月份處理的
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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