你好,按照8849.55申報(bào)未開具發(fā)票金額,是銷售貨物這里
老師,我們公司把公車賣了, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 老師,沒(méi)有開票,我是不是需要報(bào)無(wú)票收入呢
老師汽車款出售后借:銀行存款20000貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88在申報(bào)時(shí)是填末開具發(fā)票欄嗎,銷售額填0,稅額填2300.88元是嗎
老師公司汽車賣掉不開票報(bào)稅時(shí)作無(wú)票銷售2萬(wàn)元,這個(gè)銷項(xiàng)明細(xì)表里應(yīng)填簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅6%還是填在13%的貨物及勞務(wù)里(我是一般納稅人)收款時(shí)憑證是這樣做的,借:銀行存款2萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88(按13%計(jì)算的)
你好,我司一般納稅人,賣車補(bǔ)增值稅印花稅了,現(xiàn)做資產(chǎn)清理,您看分錄對(duì)嗎? 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還請(qǐng)問(wèn)我交的增值稅,印花稅城建稅能走到固定資產(chǎn)清理里嗎?
公司汽車報(bào)廢處理收入10000無(wú)票不開發(fā)票怎么做賬比如銀行收款10000元,是借 銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理1000還是說(shuō)借銀行存款10000 貸固定資產(chǎn)清理8849.55 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1150.44 報(bào)稅按無(wú)票收入報(bào)稅是吧報(bào)稅*金額是按10000還是8849.55來(lái)報(bào)稅呢 數(shù)字是填寫在不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那欄下面的未開具發(fā)票欄嗎?
老師,我想問(wèn)一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
好的,那主表里面的應(yīng)稅銷售額本月數(shù)這里是不是需要手動(dòng)改寫成不含稅的實(shí)際銷售開票的不含稅金額比如10萬(wàn)+汽車報(bào)廢收入的不含稅未開票收入金額比如6000元,合計(jì)數(shù)應(yīng)該填寫100800元是嗎?
是的,你說(shuō)的是正確的這里