你好,你這個是具體是什么服務(wù) ?你如果合同上面有含稅金額和不含稅金額的話,按照不含稅金額來就可以了。
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
合同印花稅怎么申報?根據(jù)含稅合同金額申報嗎?采購合同和銷售合同是分別計算確認嗎?比如采購含稅合同1000萬,銷售合同8000萬。那我要繳納印花稅的基數(shù)是9000萬嗎,再乘以稅率?
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務(wù)費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
繳納印花稅,合同中注明了合同金額和增值稅專用發(fā)票稅率,但沒寫稅額,那在計算印花稅時可以自己算下不含稅金額來報印花稅嗎
請問老師,印花稅計稅依據(jù)是購銷合同,比如我銷售合同未稅金額是500萬,采購合同未稅金額是300萬,那總共按照800萬繳納印花稅?
老師,外貿(mào)行業(yè),一票報關(guān)單中有一項因品名錯誤轉(zhuǎn)內(nèi)銷,假如開票價為6000元,如何計算這一單項所需支付的稅費。
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,公司分線上跟線下銷售,三季度8月份因為系統(tǒng)有問題,重復(fù)下賬了2萬銷售,但是再10月27日前調(diào)整不了重復(fù)下賬的銷退,現(xiàn)在老師這邊有什么辦法,處理這個問題?
老師 物業(yè)公司一般納稅人,經(jīng)營的餐飲項目,進的食材費專票可以抵扣進項嗎
紅沖去年銷售的紅沖發(fā)票,交印花稅時要減去嗎
請問如果出口退稅申報13萬退回了13%的稅,那么這個13萬還需要交增值稅附加稅嗎?
我們收到的成本發(fā)票開票項目都是家具,那開出去的是不是也只能開家具?
小紅書數(shù)據(jù)導(dǎo)出來后怎么統(tǒng)計納稅收入
所得稅-事項1-職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬這個金額這個是計提工資總額減去個人承擔(dān)社保公積金、個稅后的金額嗎
老師,您好。我們做亞馬遜平臺出口業(yè)務(wù)的,進項的發(fā)票后續(xù)要申請出口退稅。請問亞馬遜平臺銷售的收入部分還需要計算銷項稅嗎?
個體戶的建筑施工隊,最大的支出是工人的工資,是不是每個月都要申報工資呢?
為我們公司提供運維服務(wù),合同是不含稅價格500萬,幫我算一下好嗎
你好,你說的運維具體是做什么?你要說清楚這個具體是做什么,因為不是所有的服務(wù)都需要交印花稅的。
老師,幫忙看一下
這個一般稅務(wù)局會認定為技術(shù)服務(wù)按照萬分之五。
老師網(wǎng)上查下來萬分之三,這個什么依據(jù)呢,萬分之五
你好,對,是萬分之三,我當做技術(shù)轉(zhuǎn)讓去了。 按技術(shù)服務(wù)萬分之三就行。
老師,我負責(zé)這兩家公司的賬,是不是接受服務(wù),和提供服務(wù),這兩家公司都有交印花稅
你好是的,雙方都需要交。