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請(qǐng)問老師,印花稅計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)銷合同,比如我銷售合同未稅金額是500萬(wàn),采購(gòu)合同未稅金額是300萬(wàn),那總共按照800萬(wàn)繳納印花稅?

2024-03-14 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 16:26

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶9052 追問 2024-03-14 16:33

老師,那我收入500萬(wàn),原材料只占40%,采購(gòu)合同我按照200萬(wàn)繳納印花稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:38

不可以的,按實(shí)際銷售的不含稅收入申報(bào)

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快賬用戶9052 追問 2024-03-14 16:39

銷售收入500萬(wàn)+材料占40%200萬(wàn)=600萬(wàn)申報(bào)印花稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 16:40

那個(gè)不是按比例計(jì)算,是按發(fā)票的金額

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是的,就是那樣子的哈
2024-03-14
同學(xué)你好,理解完全正確,
2024-03-07
你好,同學(xué)。按照銷售合同的未稅價(jià),是萬(wàn)分之三
2021-03-05
你好,如果合同金額里面寫了加稅分離,那就是需要按照不含稅申報(bào)的。
2024-05-24
你好!是的,就是這樣了
2024-03-20
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