你好,這個是按照總數(shù)來。
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
老師,8月份開始,增值稅申報表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
老師您好,如附件,增值稅納稅申報主表,按適用稅率計稅銷售額 與 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 不一致有什么影響嗎?是因為前一個月申報了未開票收入,本月這筆又開票了,在本月未開票收入又填了個負(fù)數(shù)造成的
個稅退稅手續(xù)費 做營業(yè)外收入 做銷售金額稅額時 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個數(shù)么 如果不開票在未開票發(fā)票 6%欄次去報 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開具發(fā)票列,分別據(jù)實填寫銷售額及銷項稅額 )
1??未開票收入,填在增值稅申報表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
公司提供足球場服務(wù),贈送兩箱水,這個會計分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺上,月底是抖音平臺把錢匯到公戶的,這個情況怎么做會計分錄呢
請問,個人注冊了個體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應(yīng)該怎么算?謝謝
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?
支付社保分錄怎么寫?
體育公司銷售培訓(xùn)課程,若是員工子女報培訓(xùn),可打八折。應(yīng)該視同正常的商業(yè)折扣按折扣后金額計算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費,按全額計算增值稅呢。有什么注意事項如何記賬
老師,為什么不能用一般借款的資本化利息費用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
為什么關(guān)于以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債處置時的分錄,書本和課堂講的不一樣啊
這個月招聘的特少,我剛剛上網(wǎng)上找工作,發(fā)現(xiàn)客服工作都那么難找,還要接受上夜班,試崗期沒工資,生活也太難了
那為什么獲取的數(shù)據(jù)是開票金額,而不是總數(shù)?只有第一欄它獲取了是總數(shù)。是要自己手動修改嗎?
你好,因為他不知道你未開票的金額。所以你要自己填進(jìn)去。
稅額它怎么會自動可以獲???
你好,這個是自己填的。你至少要填了收入之后它會有稅額了