那么現(xiàn)在還是不攤銷就行,要攤銷就得補攤銷以前年度的
老師,我們從2018年研發(fā)支出-資本化資料,材料、人工金額,等到2019年拿到發(fā)明專利證書了,我們就形成無形資產(chǎn)。賬務(wù):(金額隨便列舉的) 1、借:資本化支出 100(2018年) 貸:原材料/人工 100 (2018年) 2、拿到專利證書 (2019年) 借:無形資產(chǎn) 100 貸:資本化支出 100 3、按照10年攤銷費用,每月攤銷 借:研發(fā)費用-攤銷費 1 貸:累計攤銷 1 我們現(xiàn)在接到稅局抽查加計扣除備存資料中,稅局對我們的無形資產(chǎn)攤銷這塊有疑問,他認為我們在2019年形成無形資產(chǎn)了,需要按照175%攤銷。但是我們的研發(fā)加計扣除研發(fā)攤銷這一部分,是每月的研發(fā)攤銷費用加計75%扣除的。 我現(xiàn)在很蒙。要如何跟稅局解釋
如果現(xiàn)在新公司還沒有開始投產(chǎn),但是生產(chǎn)部門的工資以及(專利權(quán))無形資產(chǎn)攤銷本應(yīng)計入制造費用科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理比較好啊
三、賬務(wù)處理題某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:①本月份企業(yè)無形資產(chǎn)的攤銷資料如下專利權(quán)攤銷2000元;非專利技術(shù)攤銷1200π;商標權(quán)攤銷200π。②企業(yè)兩年前購入的一項土地使用權(quán),支付價款200000π,已按規(guī)定攤銷30000元,本月將該項土地用于固定資產(chǎn)建設(shè)。③企業(yè)經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),某專利權(quán)由于科學(xué)技術(shù)進步等原因,已喪失使用價值,預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益,該專利權(quán)賬面余額為90000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
老師 公司的財務(wù)軟件計了無形資產(chǎn)科目 現(xiàn)在攤銷完之后資產(chǎn)負債表上無形資產(chǎn)那項沒有余額了 但是無形資產(chǎn)賬簿還有余額 公司現(xiàn)在要注銷了請問需要處理么?
老師,我們有一個藥品批件,在我們賬上形成了無形資產(chǎn),每個月攤銷,現(xiàn)在要出售這個批件,我們簽訂的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。總金額1000萬元,現(xiàn)在收到300萬,我們怎么做賬是處置無形資產(chǎn)做嗎?那什么時候停止攤銷
進貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當月下旬發(fā)當月工資,當月月初申報上月個稅,當月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔(dān)。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調(diào)整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進銷存系統(tǒng)先銷售后進貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補繳了,怎么打印完稅證明?在平時打印的地方查詢不到
這個月只有一比應(yīng)收200,主營收入是1800,銷項稅200,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學(xué)堂看哪一個類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進貨票,還是銷售票
這個月只有一比銷售收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么
如果要攤銷,具體要怎么操作???要怎樣補以前年度的攤銷?
補計提折舊 ? ?借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷? ?本年應(yīng)計提攤銷 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該計提的攤銷 ? ?貸:累計攤銷
上年審計的時候,在審計上做了調(diào)整,但是賬上還沒做調(diào)整
你現(xiàn)在做賬就是我說的那樣錯
那專利權(quán)按多少年攤銷???商標按多少年攤銷?。?
按證書上記載的使用年限攤銷