用友 U8 中預(yù)收沖應(yīng)收可自動(dòng)也可手工核銷: 自動(dòng):進(jìn)入 “應(yīng)收款管理 - 轉(zhuǎn)賬 - 預(yù)收沖應(yīng)收”,選客戶過(guò)濾出預(yù)收和應(yīng)收記錄,點(diǎn) “自動(dòng)” 匹配,確認(rèn)后制單。 手工:同界面,在預(yù)收和應(yīng)收頁(yè)簽分別填寫對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬金額(合計(jì)需相等),點(diǎn) “確認(rèn)” 后制單。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
你好老師,1.長(zhǎng)期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長(zhǎng)期,低值易耗品直接計(jì)入費(fèi)用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細(xì)成本需要怎么核算,只有倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計(jì),應(yīng)該怎么算損耗多少比例?應(yīng)該按多少計(jì)入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點(diǎn)呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應(yīng)收應(yīng)付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?外賬想做的正規(guī)點(diǎn),查了明細(xì)賬都是沒辦法沖的,還請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝老師!
老師,我們自行研發(fā)了新能源發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng),相關(guān)技術(shù)申請(qǐng)了專利,專利都是按篇收費(fèi)的,現(xiàn)在通過(guò)的專利文章只有3篇,還有十多篇沒通過(guò)的,但是我們的發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)檢測(cè)認(rèn)證通過(guò)了,達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài),想問(wèn)一下針對(duì)我們之前發(fā)動(dòng)機(jī)資本化支出的部分能結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)嗎?這部分結(jié)轉(zhuǎn)的價(jià)值是資本化支出的部分加通過(guò)專利的價(jià)值一起嗎?還是單獨(dú)資本化支出的部分和專利文章區(qū)分開?結(jié)轉(zhuǎn)的話無(wú)形資產(chǎn)二級(jí)科目放哪個(gè)?那如果是和專利文章一起確認(rèn)的話,后面十多篇沒通過(guò)的專利怎么處理?審核通過(guò)的時(shí)間比較長(zhǎng),麻煩老師詳細(xì)回復(fù)一下哈,謝謝
老師,公司給A客戶開票113萬(wàn)(含稅價(jià)),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(wàn)(含稅價(jià)),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷項(xiàng)開的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤(rùn),我不知道怎么做賬,想了一下,做出來(lái)的分錄好像都不對(duì),左邊這個(gè),按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來(lái)的時(shí)候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問(wèn)下,合同沒約定付款時(shí)間,但票己開出,一般是對(duì)方收到票后多長(zhǎng)時(shí)間付款的? 有沒相關(guān)規(guī)定?
進(jìn)口煤炭,國(guó)內(nèi)銷售,涉及哪些賬務(wù)處理,賬務(wù)及稅務(wù)需要注意什么