同學(xué)你好 那就只能交稅 因?yàn)槟?4年的還沒報(bào)
以前年度都是虧損的,還沒有做匯算清繳,23年第一季度盈利了,是不是不能彌補(bǔ)以前年度虧損,只能交稅
報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
老師,如果25年1季度有利潤,但還未做24年匯算清繳,以前年度有虧損,可以用25年1季度利潤去做以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師您好,以前年度虧損還沒有彌補(bǔ)完,24年的匯算清繳沒有做,現(xiàn)在如果第一季度有利潤的話還可以彌補(bǔ)以前年度嗎?還是要交稅啊
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
老師,問一個(gè)問題哈 主營業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
匯算清繳不是截止到5月份嗎
是的,所以還不能彌補(bǔ)虧損 除非你先申報(bào)了匯算清繳
年度財(cái)務(wù)報(bào)表就是第四季度的報(bào)表吧
資產(chǎn)負(fù)債表是的 但是利潤表和現(xiàn)金流量表都是年度的
您好,年度財(cái)務(wù)報(bào)表填完之后,匯算清繳的收入標(biāo)不是自動(dòng)帶入的嗎?
是的,是自動(dòng)彌補(bǔ)的