你好對(duì)的 是這么做的
我想問(wèn)下,我是購(gòu)買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪里填寫(xiě)呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
老師,你好,是這樣的,上個(gè)月我開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)稅的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)稅時(shí),用填那個(gè)表呢,用填在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
你好老師。我公司有張進(jìn)項(xiàng)票稅額四月份留抵退稅時(shí)已經(jīng)退過(guò),六月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票型號(hào)不對(duì),對(duì)方拿回去已紅沖。申報(bào)時(shí)這個(gè)紅沖的金額該附表(二)填列在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表哪一列里。
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開(kāi)了紅字信息表給銷售方,銷售方這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開(kāi)具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)在哪里可以查詢一個(gè)公司的開(kāi)戶銀行賬號(hào)?
之前老板開(kāi)的開(kāi)的分公司現(xiàn)在都不申報(bào)什么都不弄了,這個(gè)怎么注銷第一步先干嘛
老師你好我們職工餐廳購(gòu)買的盤(pán)子碗等價(jià)值不太高的廚房工具 做賬的時(shí)候該做哪里呢
個(gè)體戶從使用公戶怎么做建賬
請(qǐng)問(wèn)a公司投資b公司50萬(wàn) 然后a公司借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸現(xiàn)金 b公司借現(xiàn)金貸實(shí)收資本 這個(gè)月a公司打款給裝修公司15萬(wàn)實(shí)際是b公司的裝修款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做這筆15萬(wàn)分錄
之前重分類后面可以按照不重分類來(lái)做嗎
老師,我們貸款發(fā)生的利息,必須要取得發(fā)票才能在所得稅前扣除嗎?不能像手續(xù)費(fèi)那種直接無(wú)票做費(fèi)用在稅前扣除嗎
老師 農(nóng)場(chǎng)購(gòu)買零星材料計(jì)入什么科目