同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里
幾個(gè)月前別的單位開給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
你好老師。我公司有張進(jìn)項(xiàng)票稅額四月份留抵退稅時(shí)已經(jīng)退過,六月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票型號不對,對方拿回去已紅沖。申報(bào)時(shí)這個(gè)紅沖的金額該附表(二)填列在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表哪一列里。
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫,那沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅如何填寫呢?沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅跟重開的進(jìn)項(xiàng)稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
老師,上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不合規(guī),給對方退回,對方?jīng)_紅重新開了發(fā)票,這個(gè)月我報(bào)稅的時(shí)候,我是把已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額直接在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額中減去,還是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里呢?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
老師,是必須手動填列是嗎?主要系統(tǒng)沒有自動生成。
是填列在上期留底稅額退稅這個(gè)行次嗎?
對的 需要手動填寫的
你好老師。是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的哪一列呢?
這個(gè)填寫在第20行里面就可以
老師,對方?jīng)]讓我們開紅字信息表,是認(rèn)證系統(tǒng)里彈出一個(gè)窗口,顯示你有一張紅字發(fā)票。這樣的話我們填列在最下面那個(gè)欄次行嗎,其他里。
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦