你好,紅字信息表是在幾月份開的?是11月份兒嗎?
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。那申報時需要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,再申報填進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額
3月有一份出口的進(jìn)項發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時候選了已抵扣,實際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出那里還是會顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
公司出口商品到亞馬遜倉庫,頭程運(yùn)費(fèi)也就是貨物運(yùn)到亞馬遜倉庫的海運(yùn)費(fèi)是由公司承擔(dān),那么報關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
請問老師,餐飲店活動!免費(fèi)領(lǐng)取一張38元券,下次來吃飯的時候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會員儲值300送45,現(xiàn)在吃了280元??梢粤p38,他辦理會員了,充值300。整體相當(dāng)于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開了發(fā)票的,今年這個月退費(fèi)了,分錄怎么做呢?主要稅務(wù)系統(tǒng)跟賬上不一致,因為這個紅票不紅沖
公司購買固定資產(chǎn),應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
騰迅共享文檔怎么設(shè)密碼
老師,您好,為什么要服務(wù)老板服務(wù)企業(yè),把自己學(xué)會的財務(wù)知識教會老板?為什么要對老板忠誠?
個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但開了增值稅專票 求 稅費(fèi) 附加稅 計提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營業(yè)外收入 通過管理費(fèi)用嗎
請問稅務(wù)稽查三個月了也沒查出問題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對數(shù)據(jù)報給他,請問我們還要幫他們核對數(shù)據(jù)嗎
請樸老師解答,請問老師,畫紅線的地方,此項業(yè)務(wù),用于日常經(jīng)營,在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費(fèi)稅怎么處理
是的,都是在11月份開的。
你好,那你在12月份才申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
所以是先填抵扣,然后再到下個月才能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
對的是的,是的是的,是的,是的,是的對的