你好,專票還是普通發(fā)票?對方認證了嘛
老師,我們公司有這么個情況,有一個項目已經(jīng)完工,發(fā)票也都于3月來完入賬,增值稅也都繳納完成,對方一直有16萬多的項目款沒給,現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬,其余的我們不要了,這筆賬我應該怎么處理呢
老師,我們對公對私都有貨款付給供應商,對私的不要開發(fā)票,年前的事情,供應商對私都開了二十幾萬的發(fā)票給我們,年前就跟她們說這個事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了,我這邊怎么辦
你好老師,請問一下我們公司還是金稅盤開票,我們?nèi)ツ杲o對方單位開的銷項發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分,對方已經(jīng)認證了進項票,對方現(xiàn)在開紅字信息表,我們應該怎么弄
老師好!我公司2022年開了份項目監(jiān)理費免稅的普票17萬多,對方現(xiàn)在告之我們此項目多收了7萬多需退回款,現(xiàn)在款已退回給對方,我們分錄要怎么做呢
對方去年開給我公司的專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方要求沖紅,我們應該怎么處理呢
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應該按含稅價還是不含稅價??? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務局里面進項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?
是專票,他能沖紅是不是還沒認證,如果認證了能不能沖,會不會引起稅局稽查?
如果沒有認證怎么操作?
這樣的話,你需要全部紅沖,然后再重新給他開實際業(yè)務的,不怕查。 一般金額大的稅務局總會問起來的。
請問如果沒有認證怎么操作?
你們自己開紅字確認單,然后再開紅字發(fā)票。開全部的,然后再重新開正確的。