你好,專票還是普通發(fā)票?對(duì)方認(rèn)證了嘛
老師,我們對(duì)公對(duì)私都有貨款付給供應(yīng)商,對(duì)私的不要開發(fā)票,年前的事情,供應(yīng)商對(duì)私都開了二十幾萬(wàn)的發(fā)票給我們,年前就跟她們說這個(gè)事情,發(fā)票遲遲不紅沖,現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說不能紅沖了,我這邊怎么辦
你好老師,請(qǐng)問一下我們公司還是金稅盤開票,我們?nèi)ツ杲o對(duì)方單位開的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)方現(xiàn)在開紅字信息表,我們應(yīng)該怎么弄
前年開出的發(fā)票 ,項(xiàng)目去年就結(jié)束了 現(xiàn)在要紅沖重開,說是商品名稱錯(cuò) 是不是要讓對(duì)方寫個(gè)說明敲個(gè)公章給我們
老師好!我公司2022年開了份項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)免稅的普票17萬(wàn)多,對(duì)方現(xiàn)在告之我們此項(xiàng)目多收了7萬(wàn)多需退回款,現(xiàn)在款已退回給對(duì)方,我們分錄要怎么做呢
對(duì)方去年開給我公司的專票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要求沖紅,我們應(yīng)該怎么處理呢
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
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是專票,他能沖紅是不是還沒認(rèn)證,如果認(rèn)證了能不能沖,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查?
如果沒有認(rèn)證怎么操作?
這樣的話,你需要全部紅沖,然后再重新給他開實(shí)際業(yè)務(wù)的,不怕查。 一般金額大的稅務(wù)局總會(huì)問起來(lái)的。
請(qǐng)問如果沒有認(rèn)證怎么操作?
你們自己開紅字確認(rèn)單,然后再開紅字發(fā)票。開全部的,然后再重新開正確的。