您好,按采購合同加銷售合同總額的來交, 個(gè)是按合同的,合同是含稅的就按含稅的來申報(bào)
老師,購銷合同的印花稅,繳納印花稅是按購入合同,還是按銷售合同的數(shù)據(jù)交印花稅
購銷合同銷售是按收入不含稅價(jià)交印花稅,購進(jìn)交印花稅按含稅還是不含稅
印花稅按銷售沒簽合同按銷售金額收入交,采購貨沒簽合同不交,只交簽合同沒問題吧
印花稅的銷售合同和采購合同,印花稅是按銷售合同和采購合同的不含稅金額作為印花是的計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時(shí),只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報(bào)
老師,2017年的進(jìn)項(xiàng)票不勾選不認(rèn)證一直掛那可以嗎